沐川縣審計局多維度舉措抓實本級審計整改
一是健全機制夯基礎(chǔ)??h審計局從制度構(gòu)建、流程管控、結(jié)果運用三向發(fā)力,出臺涵蓋責(zé)任落實、流程規(guī)范、結(jié)果運用等環(huán)節(jié)的審計整改制度3項。建立“問題反饋-方案制定-整改落實-結(jié)果報告”全鏈條閉環(huán)機制,推行臺賬銷號管理確保整改實效。將整改注意事項形成《審計整改履職提示函》,送達被審計單位主要負(fù)責(zé)人確保整改主體責(zé)任落實到位,整改率達92.45%。
二是回訪督查促實效??h審計局建立“清單核查+現(xiàn)場核驗+跟蹤問效”回訪督查機制,對整改不徹底問題發(fā)送整改敦促函限期補短。主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊實地督查重點項目3個,開展武圣鄉(xiāng)、箭板鎮(zhèn)審計項目整改“回頭看”,通過查閱臺賬、實地查驗等方式逐項過篩,重點關(guān)注長效機制后續(xù)落實情況,保障審計整改效果。
三是貫通協(xié)同聚合力。創(chuàng)新“審計+”協(xié)同模式,完善審計與紀(jì)檢監(jiān)察、組織、巡察、人大等部門的信息溝通機制和工作協(xié)調(diào)機制,推動審計監(jiān)督與干部監(jiān)督、紀(jì)律監(jiān)督、巡察監(jiān)督相結(jié)合,進一步提升審計成果利用的層次和水平。近3年向縣委巡察機構(gòu)提供審計情況書面材料15份、面對面溝通5場次,巡察發(fā)現(xiàn)審計整改不力問題5個,問責(zé)舉一反三整改不力處理1人;向組織部門上報審計結(jié)果報告6篇,為干部選拔任用和監(jiān)督提供參考建議;會同縣人大開展整改調(diào)研3次。