沐川縣炭庫鄉(xiāng)人民政府2016年部門決算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)沐川縣炭庫鄉(xiāng)人民政府的主要職能是根據(jù)本級人民代表大會決定,制定并組織實施經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃。加強對全鄉(xiāng)事業(yè)單位管理,收集和傳播經(jīng)濟信息和科技知識。對群眾進行民主和法制教育,搞好社會治安綜合治理。做好計劃生育和文教衛(wèi)等工作;辦好公共事務,發(fā)展公益事業(yè);做好民政優(yōu)撫、殘聯(lián)、救災救濟、社會福利工作并指導村委會開展業(yè)務和制度建設(shè),負責村委會干部培訓工作等。
(二)2016年重點工作完成情況。
緊扣“率先脫貧摘帽”工作目標和“基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)年”工作主題,以脫貧攻堅為統(tǒng)攬,以農(nóng)民增收為根本,凝心聚力,奮力攻堅,重點突破,扎實工作,突出產(chǎn)業(yè)扶貧、基礎(chǔ)設(shè)施扶貧、社會保障扶貧三大重點,全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢。
二、部門概況
沐川縣炭庫鄉(xiāng)人民政府無下屬二級單位。
三、收支決算總體情況
2016年沐川縣炭庫鄉(xiāng)人民政府本年收入合計553.19萬元,其中:財政撥款收入552.39萬元,占99.86%; 其他收入0.8萬元,占0.14%。
2016年沐川縣炭庫鄉(xiāng)人民政府本年支出合計520.69萬元,其中:基本支出392.85萬元,占75.4%;項目支出127.84萬元,占24.6%。
四、財政撥款收支決算情況
沐川縣炭庫鄉(xiāng)人民政府2016年度財政撥款收支總決算587萬元。與2015年相比,財政撥款收支總計各增加175.1萬元,增長42.5%,主要是因為脫貧攻堅導致各種項目經(jīng)費增多及2016年新招錄人員導致人員經(jīng)費增多。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
沐川縣炭庫鄉(xiāng)人民政府2016年度一般公共預算財政撥款支出514.89萬元,占本年支出合計的98.9%。與2015年相比,一般公共預算財政撥款增加132.96萬元,增長34.8%,主要是因為脫貧攻堅導致各種項目經(jīng)費增多及2016年新招錄人員導致人員經(jīng)費增多。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
沐川縣炭庫鄉(xiāng)人民政府2016年一般公共預算財政撥款支出514.89萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出185.44萬元,占36%;文化體育與傳媒支出10.63萬元,占2.1%;社會保障和就業(yè)支出41.3萬元,占8%;醫(yī)療衛(wèi)生支出17.91萬元,占3.4%;住房保障支出16.19萬元,占3.1%;國防支出0.29萬元,占0.05%;公共安全支出0.22萬元,占0.04%;節(jié)能環(huán)保支出3萬元,占0.6%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出10.9萬元,占2.2%;農(nóng)林水支出227.09萬元,占44.11%;資源勘探信息等支出1.92萬元,占0.4%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務支出(類)人大事務(款)人大會議(項):2016年決算數(shù)為2.17萬元,完成預算100%。一般公共服務支出(類)人大事務(款)代表工作(項): 2016年決算數(shù)為0.84萬元,完成預算100%。一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(款)行政運行(項): 2016年決算數(shù)為176.33萬元,完成預算100%。一般公共服務支出(類)統(tǒng)計信息事務(款)專項普查活動(項): 2016年決算數(shù)為0.8萬元,完成預算100%。一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項): 2016年決算數(shù)為1萬元,完成預算100%。一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項): 2016年決算數(shù)為1萬元,完成預算100%。一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項): 2016年決算數(shù)為1萬元,完成預算100%。一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項): 2016年決算數(shù)為2.3萬元,完成預算100%。一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他資本性支出(項): 2016年決算數(shù)為0萬元,完成預算0%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
2.國防支出(類)國防動員(款)民兵(項):2016年決算數(shù)為0.29萬元,完成預算100%。
3.公共安全支出(類)司法(款)普法宣傳(項):2016年決算數(shù)為0.22萬元,完成預算100%。
4.文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項):2016年決算數(shù)為10.63萬元,完成預算40.9%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是文化項目活動實施少,結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
5.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(款)老齡事務(項):2016年決算數(shù)為1.1萬元,完成預算100%。社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2016年決算數(shù)為17.21萬元,完成預算100%。社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):2016年決算數(shù)為16.79萬元,完成預算100%。社會保障和就業(yè)支出(類)自然災害生活補助(款)中央自然災害生活補助(項):2016年決算數(shù)為5.5萬元,完成預算100%。社會保障和就業(yè)支出(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項):2016年決算數(shù)為0.7萬元,完成預算26%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是臨時救助資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。社會保障和就業(yè)支出(類)社會保險經(jīng)辦機構(gòu)(款)臨城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險征收工作經(jīng)費(項):2016年決算數(shù)為0萬元,完成預算0%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險征收工作經(jīng)費資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出(項):2016年決算數(shù)為11.55萬元,完成預算100%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):2016年決算數(shù)為5.25萬元,完成預算100%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):2016年決算數(shù)為0.92萬元,完成預算100%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務(項):2016年決算數(shù)為0.19萬元,完成預算100%。
7.節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(款)農(nóng)村環(huán)境保護(項):2016年決算數(shù)為3.00萬元,完成預算100%。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出(項):2016年決算數(shù)為2.9萬元,完成預算100%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項):2016年決算數(shù)為8萬元,完成預算100%。
9. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運行(項):2016年決算數(shù)為12.63萬元,完成預算100%。農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)村道路建設(shè)(項):2016年決算數(shù)為15萬元,完成預算100%。農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)對高校畢業(yè)生到基層任職補助(項):2016年決算數(shù)為7.17萬元,完成預算100%。農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):2016年決算數(shù)為7.28萬元,完成預算100%。農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)行政運行(項):2016年決算數(shù)為0.74萬元,完成預算100%。農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):2016年決算數(shù)為115.87萬元,完成預算100%。農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)農(nóng)村綜合改革示范試點補助(項):2016年決算數(shù)為68.4萬元。完成預算99%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是部分村2016年公共運維項目結(jié)轉(zhuǎn)0.0042萬元。
10. 資源勘探信息等支出(類)安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出(項):2016年決算數(shù)為1.92萬元,完成預算100%。
11. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2016年決算數(shù)為16.19萬元,完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
沐川縣炭庫鄉(xiāng)人民政府2016年一般公共預算財政撥款基本支出392.85萬元,其中:
人員經(jīng)費324.27萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費68.58萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
炭庫鄉(xiāng)人民政府2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.82萬元,完成預算79.58%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.8萬元,完成預算90%;公務接待費支出決算為1.02萬元,完成預算60%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是積極響應中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約,建立以伙食團接待制度為主,其他定點餐館接待為輔的接待制度,嚴格控制接待成本。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年增加0.77萬元,增長25%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加0.4萬元,增長17%,增長的主要原因是脫貧攻堅工作需要下村時間較多;公務接待費支出決算增加0.37萬元,增長57%。增長的主要原因是2015年年底部分公務接待費在2016年支付。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算2.8萬元,占73.3%;公務接待費支出決算1.02萬元,占26.7%。具體情況如下:
1.因公出國(境)經(jīng)費
2016年因公出國(境)費0萬元。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。
2.公務用車購置及運行維護費
2016年公務用車購置及運行維護費2.8萬元,其中:
公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛。截至2016年12月底,單位共有公務用車1輛,其中:轎車1輛。
公務用車運行維護費支出2.8萬元。主要用于日常扶貧工作開展調(diào)研、走訪等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費
2016年公務接待費1.02萬元。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待85批次,510人,共計支出1.02萬元,具體內(nèi)容包括:扶貧工作接待上級部門檢查、村組干部會議工作餐接待。其中:外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。
八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況
炭庫鄉(xiāng)人民政府2016年使用政府性基金預算財政撥款支出5萬元。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年度沐川縣炭庫鄉(xiāng)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出68.58萬元,比2015年增加25.5萬元,增長59%,主要原因是2016年新招錄了3名工作人員及公車改革導致人員經(jīng)費增多。
(二)政府采購支出情況
2016年度,炭庫鄉(xiāng)人民政府政府采購支出總額2.3萬元,其中:政府采購貨物支出2.3萬元。主要用于采購辦公桌椅板凳文件柜等辦公家具用具。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,炭庫鄉(xiāng)政府公有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛。
(四)預算績效情況
按照預算績效管理要求,本部門對2016年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標6個,涉及財政資金34.14萬元,覆蓋率達到100%。
(一) 評價結(jié)論。
炭庫鄉(xiāng)政府部門預算執(zhí)行情況良好,無不良記錄及違規(guī)違紀行為,預算支出和決算支出情況相符。
(二) 存在問題。
一是預算經(jīng)費支出明細科目與收入明細科目存在差異;二是部門預決算上報處理效率還有待提升。
(三) 改進建議。
加強人員理論提升和操作能力提高,加快完善相應制度建設(shè)和賬務處理。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
2.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.一般公共服務支出(類)人大事務(款)人大會議(項):指反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。
5.一般公共服務支出(類)人大事務(款)代表工作(項): 指反映人大代表開展各類視察等方面的支出。
6.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(款)行政運行(項): 指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
7.一般公共服務支出(類)統(tǒng)計信息事務(款)專項普查活動(項): 指反映統(tǒng)計部門開展人口普查、晉級普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。
8.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項): 指反映 行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
9.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項): 指反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出。
10.一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項): 指反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務支出。
11.一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項): 指反映出上述項目以外的其他一般公共服務支出。
12.國防支出(類)國防動員(款)民兵(項): 指反映用于民兵建設(shè)與管理等方面的支出。
13.公共安全支出(類)司法(款)普法宣傳(項):各級司法行政部門用于組織各種媒體的宣傳、普法裝備與設(shè)施、宣傳資料、對外宣傳、法制作品的審讀評審等方面的支出。
14.文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項): 指反映上述項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。
15.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(款)老齡事務(項): 指反映老齡事務方面的支出。
16.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(款)行政區(qū)劃和地名管理(項): 指反映行政區(qū)劃界線勘定、維護,以及行政區(qū)劃和地名管理支出。
17.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位離退休(項): 指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度有單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
18.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項): 指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
19.社會保障和就業(yè)支出(類)自然災害生活補助(款)中央自然災害生活補助(項):指反映中央預算對遭受特大自然災害地區(qū)的地方政府在安排受災群眾吃、穿、住和搶救、轉(zhuǎn)移、安置、治病等經(jīng)費發(fā)生困難時給予的專項補助,以及為抗御特大自然災害而設(shè)立的中央級救災物資儲備資金。
20.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出(項): 指反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務方面的支出。
21.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項): 指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
22.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項): 指反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
23.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務(項): 指反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。
24.節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(款)農(nóng)村環(huán)境保護(項): 指反映用于農(nóng)村環(huán)境保護方面的支出。有關(guān)事項包括:農(nóng)村環(huán)境綜合整治,如:生活垃圾、污水處理,農(nóng)村飲用水源地監(jiān)測與保護等;小城鎮(zhèn)環(huán)境保護,如:小城鎮(zhèn)環(huán)境保護能力建設(shè)及環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)及生態(tài)村創(chuàng)建等;農(nóng)用化學品(化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等)污染防治、畜禽養(yǎng)殖污染防治、土壤污染防治;農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)管。郵寄食品基地建設(shè)與管理,秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用;農(nóng)村環(huán)境保護能力建設(shè)、宣教、試點示范等。
25.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出(項): 指反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出。
26.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項): 指反映反映城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風景區(qū)、防災減災、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。
27.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項):指反映上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
28. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運行(項): 指反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行于資產(chǎn)維護等方面的支出。
29.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)村道路建設(shè)(項): 指反映用于農(nóng)村公路、鄉(xiāng)村道路建設(shè)方面的支出。
30.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)對高校畢業(yè)生到基層任職補助(項): 指反映安規(guī)定對高校畢業(yè)生到基層任職的補助支出。
31.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項): 指反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
32.農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)行政運行(項): 指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
33.農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項): 指反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。
34.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項): 指反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出,以及支出建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。
35.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)農(nóng)村綜合改革示范試點補助(項): 指反映各級財政對農(nóng)村綜合改革示范試點、新型農(nóng)業(yè)社會化服務體系建設(shè)等補助支出。
36. 資源勘探信息等支出(類)安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出(項):指反映上述項目以外其他用于國土資產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。
37. 國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)土地資源調(diào)查(項): 指反映用于土地資源部門土地利用監(jiān)測、耕地保護、土地分等定級、土地評估等方面的支出。
38.國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)地質(zhì)災害防治(項): 指反映地質(zhì)災害防治項目支出。
39. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項): 指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
40. 其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項): 指反映上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
41.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
42.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
43.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
44.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
45.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
46.“三公”經(jīng)費:納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
47.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件
沐川縣炭庫鄉(xiāng)人民政府2016年部門決算公開表
表1:收入支出決算總表
表2:收入決算表
表3:支出決算表
表4:財政撥款收入支出決算表
表5:一般公共預算財政撥款支出決算表
表6:一般公共預算財政撥款支出決算明細表
表7:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表8:一般公共預算財政撥款項目支出決算表
表9:一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表10:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表11:政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表12:國有資本經(jīng)營預算支出決算表
四川省樂山市沐川縣炭庫鄉(xiāng)人民政府2016年決算相關(guān)表