沐川縣富和鄉(xiāng)2016年部門決算編制說明
沐川縣富和鄉(xiāng)2016年部門決算編制說明
一、基本職能及主要工作
富和鄉(xiāng)人民政府的主要職能是根據(jù)本級(jí)人民代表大會(huì)決定,制定并組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃。加強(qiáng)對(duì)全鄉(xiāng)事業(yè)單位管理,收集和傳播經(jīng)濟(jì)信息和科技知識(shí)。對(duì)群眾進(jìn)行民主和法制教育,搞好社會(huì)治安綜合治理。做好計(jì)劃生育和文教衛(wèi)等工作;辦好公共事務(wù),發(fā)展公益事業(yè);做好民政優(yōu)撫、殘聯(lián)、救災(zāi)救濟(jì)、社會(huì)福利、婚姻登記工作并指導(dǎo)村委會(huì)開展業(yè)務(wù)和制度建設(shè),負(fù)責(zé)村委會(huì)干部培訓(xùn)工作等。
2016年工作重點(diǎn):圍繞縣委“轉(zhuǎn)型升級(jí)年”工作主題,以建設(shè)“經(jīng)濟(jì)強(qiáng)鄉(xiāng)、民生富鄉(xiāng)、和諧樂鄉(xiāng)”為總目標(biāo),堅(jiān)持“加快發(fā)展、加快轉(zhuǎn)型、加快扶貧攻堅(jiān)”總體思路,主動(dòng)適應(yīng)和引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新常態(tài),奮力打破制約發(fā)展的要素瓶頸,深入推進(jìn)改革創(chuàng)新,加大精準(zhǔn)扶貧力度,大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)。
二、部門概況
富和鄉(xiāng)人民政府無下屬二級(jí)部門。
三、收支決算總體情況
2016年富和鄉(xiāng)人民政府本年收入為488.85萬元,其中:當(dāng)年財(cái)政撥款收入488.85萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元;經(jīng)營收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入0萬元,占0%。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余49.09萬元。
2016年富和鄉(xiāng)人民政府本年支出合計(jì)503.96萬元,其中:基本支出407.09萬元,占80.78%;項(xiàng)目支出96.87萬元,占19.22%;上繳上級(jí)支出0萬元;經(jīng)營支出0萬元;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33.98萬元。
四、財(cái)政撥款收支決算情況
富和鄉(xiāng)2016年度財(cái)政撥款收支總決算537.94元。與2015年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加147.76萬元,增長27.4%,增長的主要原因:一是工資增加;二是項(xiàng)目較上年增多;三是脫貧攻堅(jiān)經(jīng)費(fèi)加大。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
富和鄉(xiāng)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出503.96萬元,占本年支出合計(jì)的97%。與2015年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加161.27萬元,增長32%,增長的主要原因:一是工資增加;二是項(xiàng)目較上年增多;三是脫貧攻堅(jiān)經(jīng)費(fèi)加大。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
富和鄉(xiāng)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出503.96萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出236.02萬元,占46.9%;國防支出0.27萬元,占0.05%;公共安全支出0.17萬元,占0.03%;文化體育與傳媒支出10.16萬元,占2%;社會(huì)保障和就業(yè)支出32.73萬元,占6.4%;醫(yī)療衛(wèi)生支出15.43萬元,占3.1%;節(jié)能環(huán)保支出5萬元,占0.9%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.44萬元,占0.08%;農(nóng)林水支出183萬元,占36.4%;資源勘探信息等支出1.92萬元,占0.38%;國土海洋氣象等支出0萬元,占0%;住房保障支出18.83萬元,占3.7%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)人大會(huì)議(項(xiàng))1.62萬元,完成預(yù)算100%;
2、一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)代表工作(項(xiàng))0.8萬元,完成預(yù)算100%;
3、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))188.44萬元,完成預(yù)算100%;
4、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)專項(xiàng)普查活動(dòng)(項(xiàng))1.3萬元,完成預(yù)算100%;
5、一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))1萬元,完成預(yù)算100%;
6、一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項(xiàng))1萬元,完成預(yù)算100%;
7、一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng))1萬元,完成預(yù)算100%;
8、一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))40.86萬元,完成預(yù)算100%;
9、國防支出(類)國防動(dòng)員(款)民兵(項(xiàng))0.27萬元,完成預(yù)算100%;
10、公共安全支出(類)司法(款)普法宣傳(項(xiàng))0.17萬元,完成預(yù)算100%;
11、文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化與傳媒支出(項(xiàng))9.27萬元,完成預(yù)算100%;
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)老齡事務(wù)(項(xiàng))0.6萬元,完成預(yù)算100%;
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障事務(wù)(款)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(項(xiàng))0.32萬元,完成預(yù)算100%;
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))20.07萬元,完成預(yù)算100%;
15、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))9.76萬元,完成預(yù)算100%;
16、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)自然災(zāi)害生活救助(款)中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助(項(xiàng))1萬元,完成預(yù)算100%;
17、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)臨時(shí)救助(款)臨時(shí)救助支出助(項(xiàng))2.3萬元,完成預(yù)算100%
18、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出(項(xiàng))8.87萬元,完成預(yù)算100%;
19、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))5.08萬元,完成預(yù)算100%;
20、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位養(yǎng)老(項(xiàng))1.34萬元,完成預(yù)算100%;
21、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出(項(xiàng))0.21萬元,完成預(yù)算100%;
22、節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項(xiàng))5.00萬元,完成預(yù)算100%;
23、 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出3.1萬元,完成預(yù)算100%;
24、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))28.77萬元,完成預(yù)算100%;
25、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助(項(xiàng))20.51萬元,完成預(yù)算100%;
26、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng))5.83萬元,完成預(yù)算100%;
27、農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))0.92萬元,完成預(yù)算100%;
28、農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng))4萬元,完成預(yù)算100%;
29、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))93.41萬元,完成預(yù)算100%;
30、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助40.6萬元,完成預(yù)算100%;
31、資源勘探信息等支出(類)安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出(項(xiàng))1.92萬元,完成預(yù)算100%;
32、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))18.83萬元,完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
富和鄉(xiāng)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出408.1萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)229.08萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)51.8萬元,主要包括:辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
富和鄉(xiāng)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.61萬元,完成預(yù)算59%,其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算100%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.28萬元,完成預(yù)算68%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.33萬元,完成預(yù)算44%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是富和鄉(xiāng)政府按照規(guī)定,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,厲行節(jié)儉。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.43萬元,下降10.72%,其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算持平;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.38萬元,下降11.5%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.05萬元,下降3%。增減變動(dòng)的主要原因是富和政府按照規(guī)定,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,厲行節(jié)儉。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.28萬元,占71%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.33萬元,占28%。
1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)
2016年因公出國(境)費(fèi)0萬元。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.28萬元,其中:
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.28萬元。主要用于公務(wù)車所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.38萬元,下降11.5%。增減變動(dòng)的主要原因是富和鄉(xiāng)政府按照規(guī)定,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,厲行節(jié)儉。
3.公務(wù)接待費(fèi)
2016年公務(wù)接待費(fèi)1.33萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng),脫貧攻堅(jiān)用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待30批次,457人。其中:無外事接待。公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.05萬元,下降3%。增減變動(dòng)的主要原因是高筍鄉(xiāng)政府按照規(guī)定,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,厲行節(jié)儉。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
富和鄉(xiāng)2016年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年度,富和鄉(xiāng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出51.8萬元,比2015年增加1.48萬元,增長2.94%,增長的主要原因是人員正常調(diào)資及相應(yīng)的其他支出增加。
(二)政府采購支出情況
2016年度,富和鄉(xiāng)政府無采購支出。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,富和鄉(xiāng)人民政府公有車輛1輛,其中:省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛;單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求,本部門對(duì)2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理,共編制績效目標(biāo)9個(gè),涉及財(cái)政資金410萬元,覆蓋率達(dá)到100%。
十、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)人大會(huì)議(項(xiàng)):反應(yīng)基層人民代表大會(huì)的支出。
4.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)代表工作(項(xiàng)):反應(yīng)基層人大代表調(diào)研考察支出。
5.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反應(yīng)行政單位日常運(yùn)行及人員工資支出。
6.一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)專項(xiàng)普查活動(dòng)(項(xiàng)):反應(yīng)農(nóng)業(yè)專項(xiàng)普查活動(dòng)的經(jīng)費(fèi)支出。
7.一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反應(yīng)基層群團(tuán)(團(tuán)委)運(yùn)行的日常支出。
8.一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)(項(xiàng)): 反應(yīng)基層群團(tuán)(婦聯(lián))運(yùn)行的日常支出。
9.一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)(項(xiàng)):反應(yīng)基層村民自治委員會(huì)換屆工作經(jīng)費(fèi)支出。
10.一般公共服務(wù)(類)群眾其他一般公共服務(wù)(款)其他一般公共服務(wù)(項(xiàng)): 反應(yīng)基層組織機(jī)構(gòu)內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目支出。
11.國防(類)國防動(dòng)員(款)民兵(項(xiàng)):反應(yīng)于民兵訓(xùn)練等方面的支出。
12.公共安全(類)司法(款)普法宣傳(項(xiàng)): 反應(yīng)開展普法宣傳工作的經(jīng)費(fèi)。
13.文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒(款)其他文化體育與傳媒(項(xiàng)):反應(yīng)基層文化站點(diǎn)和圖書室免費(fèi)開放日常支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)(類)人力資源和社會(huì)保險(xiǎn)管理事務(wù)(款)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):反應(yīng)征收保險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面的支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)(類)民政管理事務(wù)(款)老齡事務(wù)(項(xiàng)): 反映老齡事務(wù)方面的支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng)): 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)): 反應(yīng)機(jī)關(guān)遺屬生活補(bǔ)助支出
18.社會(huì)保障和就業(yè)(類)自然災(zāi)害生活救助(款)中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助(項(xiàng)):反應(yīng)廣大群眾遭受自然災(zāi)害之后的基本生活補(bǔ)助。
19.社會(huì)保障和就業(yè)(類)臨時(shí)救助(款)臨時(shí)救助(項(xiàng)): 反應(yīng)廣大群眾遭受臨時(shí)受災(zāi)之后的基本生活補(bǔ)助。
20.社會(huì)保障和就業(yè)(類)臨時(shí)救助(款)流浪乞討人員救助(項(xiàng)): 反應(yīng)廣大農(nóng)村流浪人員安置和生活保障救濟(jì)支出。
21.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理實(shí)務(wù)(項(xiàng)):反映社會(huì)服務(wù)中心人員工資和日常運(yùn)行的支出。
22.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)): 反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
23.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):,反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
24.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)其他計(jì)劃生育事務(wù)(項(xiàng)):反應(yīng)農(nóng)村開展計(jì)劃生育政策宣傳的日常費(fèi)用。
25.節(jié)能環(huán)保(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項(xiàng)): 反應(yīng)場鎮(zhèn)沿線垃圾清理及保潔員生活補(bǔ)助和村級(jí)垃圾生活治理費(fèi)用。
城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(項(xiàng)):反應(yīng)農(nóng)村生活垃圾治理經(jīng)費(fèi)。
26.農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)): 反應(yīng)事業(yè)單位日常運(yùn)行及人員工資支出
27.農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)(款)對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助(項(xiàng)):反應(yīng)招聘大學(xué)生畢業(yè)到基層任職的生活補(bǔ)助和相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
28.農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反應(yīng)農(nóng)村土地確權(quán)專項(xiàng)工作的資金。
29.農(nóng)林水(類)扶貧(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 反應(yīng)省定貧困村扶貧第一書記的差旅費(fèi)補(bǔ)助資金。
30.農(nóng)林水(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng)):反應(yīng)省定貧困村開展脫貧攻堅(jiān)工作的資金。
31.農(nóng)林水(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng)): 反應(yīng)基層村民自治機(jī)構(gòu)人員生活補(bǔ)助和日常運(yùn)行支出。
32.農(nóng)林水(類)農(nóng)村綜合改革(款)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助(項(xiàng)):反應(yīng)基層村民自治機(jī)構(gòu)為單位的農(nóng)村公共運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目支出。
33.資源勘探信息(類)安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)其他安全生產(chǎn)監(jiān)管(項(xiàng)):反應(yīng)全鄉(xiāng)安全監(jiān)管和安全員日常工作經(jīng)費(fèi)支出。
34. 住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
36.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
37.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
38.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
39.“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
40.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件:
富和鄉(xiāng)部門2016年部門決算公開表
表1:收入支出決算總表
表2:收入決算表
表3:支出決算表
表4:財(cái)政撥款收入支出決算表
表5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
表7:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表8:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
表9:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表10:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表11:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表12:國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
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