沐川縣公共資源交易服務(wù)中心2020年部門決算
2020年度
沐川縣公共資源交易服務(wù)中心
部門決算
目錄
公開時間:2021年9月27日
九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 10
二、收入總表 22
三、支出總表 22
五、財政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目) 22
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表 22
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 22
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 22
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 22
(一)主要職能
根據(jù)縣政府辦公室《關(guān)于設(shè)立沐川縣公共資源交易服務(wù)中心的通知》(沐府辦函〔2012〕71號),設(shè)立沐川縣公共資源交易服務(wù)中心(簡稱“縣交易中心”),為縣政府直屬事業(yè)單位,負(fù)責(zé)工程招投標(biāo)、政府采購、土地和礦產(chǎn)資源、國有產(chǎn)權(quán)和國有資產(chǎn)交易以及特殊資源、特許經(jīng)營權(quán)出(轉(zhuǎn))讓等領(lǐng)域公共資源交易服務(wù)工作。
(二)2020年重點工作完成情況
2020年重點工作是建立健全交易中心的各項制度,按照省、市對交易中心的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)要求,強(qiáng)化縣交易中心的各項軟硬件措施建設(shè)。對全縣進(jìn)入縣公共資源交易平臺運(yùn)作的建設(shè)工程招投標(biāo)、政府采購、土地和礦產(chǎn)資源、國有產(chǎn)權(quán)和國有資產(chǎn)交易以及特殊資源、特許經(jīng)營權(quán)出(轉(zhuǎn))讓等公共資源交易提供現(xiàn)場服務(wù),確保各項交易項目“公開、公平、公正、規(guī)范、高效、廉潔”。緊密結(jié)合我縣社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展及重大項目建設(shè)開展工作,積極主動服務(wù)、規(guī)范運(yùn)作。
縣交易中心為財政一級預(yù)算單位,無下屬二級預(yù)算單位。縣交易中心設(shè)5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別為:綜合股、交易受理股、交易組織股(政策法規(guī)股)、交易評審股、現(xiàn)場監(jiān)督股。
一、 收入支出決算總體情況說明
2020年度縣交易中心收入總計193.73萬元,與2019年相比,收入總計減少35.07萬元,減少18.1%。主要變動原因是:單位正常人員流動,工資薪金等支出減少。支出總計228.33萬元,與2019年相比,支出總計減少0.47萬元,減少0.01%。主要變動原因是:單位正常人員流動,工資薪金等支出減少。
二、 收入決算情況說明
2020年本年收入合計193.73萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入193.73萬元,占100%。
三、 支出決算情況說明
2020年本年支出合計228.33萬元,其中:基本支出193.73萬元,占84.85%;項目支出34.6萬元,占15.15%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度縣交易中心財政撥款收入總計193.73萬元,與2019年相比,收入總計減少26.13萬元,減少13.49%。主要變動原因是:單位正常人員流動,工資薪金等支出減少。
財政撥款支出總計228.34萬元,與2019年相比,支出總計增加8.48萬元,增加3.71%。主要變動原因是:公共資源交易平臺維護(hù)項目支出增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出228.33萬元,占本年支出合計的100%。與2019年相比,一般公共預(yù)算財政撥款增加8.47萬元,增加3.71%。主要變動原因是:公共資源交易平臺維護(hù)項目支出增加。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出228.33萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出185.92萬元,占81.43%;社會保障和就業(yè)(類)支出11.73萬元,占5.14%;衛(wèi)生健康支出4.31萬元,占1.89 %;住房保障支出16.77萬元,占7.34%;農(nóng)林水支出9.6萬元,占4.2%。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為228.33萬元,完成預(yù)算98%。其中:
1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項):2020年決算數(shù)為185.92萬元,完成預(yù)算100%。
2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2020年決算數(shù)為11.73萬元,完成預(yù)算100%。
3.衛(wèi)生健康(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):2020年決算數(shù)為4.31萬元,完成預(yù)算100%。
4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2020年決算數(shù)為16.77萬元,完成預(yù)算100%。
5.農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):2020年決算數(shù)為9.6萬元,完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出193.73萬元,其中:
人員經(jīng)費175.07萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費18.66萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.49萬元,完成預(yù)算98%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平的主要原因是:2020年縣交易中心按照年初公務(wù)接待費預(yù)算標(biāo)準(zhǔn),按規(guī)定正常開展相關(guān)公務(wù)接待工作。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出決算0萬元,截止2020年12月31日,縣交易中心公用車輛0輛,占0%;公務(wù)接待費支出決算0.49萬元,占98%。具體情況如下:
1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,完成預(yù)算0%。
全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算與2019年決算數(shù)持平。主要原因是本單位無因公出國(境)經(jīng)費支出。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出0萬元,完成預(yù)算0%。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出決算比2019年增加/減少0.00萬元,增長/下降0.00%。主要原因是本單位無公務(wù)用車。
其中:公務(wù)用車購置支出0.00萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、金額0.00萬元,越野車0輛、金額0.00萬元,載客汽車0輛、金額0.00萬元。截至2020年12月底,單位共有公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出0.00萬元。
3.公務(wù)接待費支出0.49萬元,完成預(yù)算98%。
公務(wù)接待費支出決算比2019年增加0.41萬元,上升513%。主要原因是:2020年縣交易中心接受上級單位檢查以及其他區(qū)縣交易中心交流學(xué)習(xí)次數(shù)增加,相關(guān)公務(wù)接待費用增加。其中:
國內(nèi)公務(wù)接待支出0.49萬元,主要用于開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費、交通費等。國內(nèi)公務(wù)接待3批次,47人次,共計支出0.49萬元。
外事接待支出0.00萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0.00萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
2020年,交易中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出0.97萬元,比2019年增加0.61萬元,增長62.89%。主要原因:2020年縣交易中心接受上級單位檢查以及其他區(qū)縣交易中心交流學(xué)習(xí)次數(shù)增加,相關(guān)公務(wù)接待費用增加。
(二)政府采購支出情況
2019年,交易中心政府采購支出總額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日,交易中心共有車輛0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門(單位)在年初預(yù)算編制階段,組織對政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)項目開展了預(yù)算事前績效評估,對1個項目編制了績效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取1個項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對1個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。
本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看,縣交易中心在部門整體支出績效工作中,預(yù)算編制、績效監(jiān)控、信息公開、績效評價和滿意度等方面完成良好。
1.項目績效目標(biāo)完成情況。
本部門在2020年度部門決算中反映“政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)”一個項目績效目標(biāo)實際完成情況。
政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)34.6萬元,執(zhí)行數(shù)為34.6萬元,完成預(yù)算的100%。通過項目實施,保障了縣交易中心政府采購、工程招投標(biāo)等工作的正常開展,確保為縣級各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)順利提供政府采購及工程招投標(biāo)等業(yè)務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題:本年度政府采購業(yè)務(wù)數(shù)量較少。下一步改進(jìn)措施:提高本單位政府采購業(yè)務(wù)能力,提供更好更優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
項目支出績效目標(biāo)完成情況表 |
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項目名稱 |
政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn) |
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預(yù)算單位 |
沐川縣公共資源交易服務(wù)中心 |
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預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) |
預(yù)算數(shù): |
34.6萬元 |
執(zhí)行數(shù): |
34.6萬元 |
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其中-財政撥款: |
34.6萬元 |
其中-財政撥款: |
34.6萬元 |
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其它資金: |
0 |
其它資金: |
0 |
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年度目標(biāo)完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成目標(biāo) |
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完成公開招標(biāo)業(yè)務(wù)數(shù)15宗,節(jié)約資金數(shù)150萬元以上,節(jié)資率達(dá)到4%以上;完成競爭談判業(yè)務(wù)30宗,節(jié)約資金數(shù)50萬元以上,節(jié)資率達(dá)到2%以上;完成競爭性磋商采購業(yè)務(wù)1宗,節(jié)約資金數(shù)20萬元以上,節(jié)資率達(dá)到20%以上。
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順利完成本年度公開招標(biāo)業(yè)務(wù),完成公開招標(biāo)業(yè)務(wù)數(shù)17宗;順利完成本年度競爭談判業(yè)務(wù),完成競爭性談判采購業(yè)務(wù)數(shù)34宗;順利完成本年度競爭性磋商業(yè)務(wù),完成競爭性磋商業(yè)務(wù)數(shù)3宗。 順利完成本年度公開招標(biāo)業(yè)務(wù),節(jié)約資金數(shù)192.45萬元,節(jié)資率達(dá)到4.17%;順利完成本年度競爭談判業(yè)務(wù),節(jié)約資金數(shù)85.18萬元,節(jié)資率達(dá)到2.79%;順利完成本年度競爭性磋商業(yè)務(wù),節(jié)約資金數(shù)30.1萬元,節(jié)資率達(dá)到38.59%。
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績效指標(biāo)完成情況 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
項目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
完成公開招標(biāo)業(yè)務(wù)數(shù) |
15 |
17 |
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項目完成指標(biāo) |
完成競爭談判業(yè)務(wù)數(shù) |
30 |
34 |
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項目完成指標(biāo) |
完成競爭性磋商采購業(yè)務(wù)數(shù) |
1 |
3 |
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項目完成指標(biāo) |
完成公開招標(biāo)業(yè)務(wù)節(jié)約資金數(shù) |
150萬 |
192.45萬 |
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項目完成指標(biāo) |
完成競爭談判業(yè)務(wù)節(jié)約資金數(shù) |
50萬 |
85.18萬 |
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項目完成指標(biāo) |
完成競爭性磋商采購業(yè)務(wù)節(jié)約資金數(shù) |
20萬元 |
30.1萬元 |
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項目完成指標(biāo) |
總節(jié)資率 |
3% |
3.97% |
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效益指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
比選招標(biāo)談判業(yè)務(wù)完成質(zhì)量 |
良好 |
良好 |
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效益指標(biāo) |
政府采購業(yè)務(wù) 完成時效 |
良好 |
良好 |
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滿意度指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
對比選招標(biāo)談判業(yè)務(wù)、政府采購業(yè)務(wù)滿意度 |
90%以上 |
95% |
2.部門績效評價結(jié)果。
本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評,《沐川縣公共資源交易服務(wù)中心2020年部門整體支出績效評價報告》見附件(附件1)。
本部門自行組織對政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)項目開展了績效評價,《政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)項目2020年績效評價報告》見附件(附件2)。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指行政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)未單獨設(shè)置項級科目的其他用于一般行政管理事務(wù)方面的項目支出。
4.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項): 指交易中心用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出、辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。
5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的單位基本醫(yī)療繳費經(jīng)費。
7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費:納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
第四部分 附件
沐川縣公共資源交易服務(wù)中心
2020年部門整體支出績效評價報告
一、部門(單位)概況
(一)機(jī)構(gòu)組成
縣交易中心為財政一級預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)5個機(jī)構(gòu),分別為:綜合股、交易受理股、交易組織股(政策法規(guī)股)、交易評審股、現(xiàn)場監(jiān)督股,無下屬二級預(yù)算單位。
(二)機(jī)構(gòu)職能
縣交易中心為縣政府工作部門,主要負(fù)責(zé)建設(shè)工程招投標(biāo)、政府采購、土地和礦產(chǎn)資源、國有產(chǎn)權(quán)和國有資產(chǎn)交易以及特殊資源、特許經(jīng)營權(quán)出(轉(zhuǎn))讓等公共資源交易提供現(xiàn)場服務(wù)等工作。
1、貫徹落實公共資源交易服務(wù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策,為公共資源交易活動提供場所、設(shè)施和服務(wù)。
2、制定公共資源交易現(xiàn)場管理規(guī)章制度、工作流程并組織實施;指導(dǎo)全縣公共資源交易活動現(xiàn)場服務(wù)和管理工作。
3、承擔(dān)縣公共資源信息平臺及電子交易平臺建設(shè)和管理;按照有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一發(fā)布公共資源交易信息,為交易各方提供交易咨詢等服務(wù);開展計算機(jī)輔助評標(biāo)、遠(yuǎn)程異地評標(biāo)等公共資源交易電子化工作。
4、對全縣進(jìn)入縣公共資源交易平臺運(yùn)作的建設(shè)工程招投標(biāo)、政府采購、土地和礦產(chǎn)資源、國有產(chǎn)權(quán)和國有資產(chǎn)交易以及特殊資源、特許經(jīng)營權(quán)出(轉(zhuǎn))讓等公共資源交易提供現(xiàn)場服務(wù)。
5、核查進(jìn)場交易項目相關(guān)手續(xù)和參與交易活動各方主體資格。
6、建立公共資源交易從業(yè)者場內(nèi)信譽(yù)評價制度及與行業(yè)主管部門相關(guān)評價體系的銜接機(jī)制,參與建立公共資源交易從業(yè)激勵、懲戒等制度并實施。
7、負(fù)責(zé)對進(jìn)入縣公共資源交易平臺的交易各方進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)管,記錄、制止和糾正違反交易現(xiàn)場管理制度的行為。
8、承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項。
(三)人員概況
縣交易中心現(xiàn)有在職人員總數(shù)12人,其中行政編制1人,事業(yè)編制11人。
二、部門財政資金收支情況
(一)部門財政資金收入情況
2020年收入決算總計193.73萬元,其中:當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款收入193.73萬元。收入決算總計較2019年減少28.28萬元。
(二)部門財政資金支出情況
2020年本年支出合計228.33萬元,其中:基本支出193.73萬元,占84.85%;項目支出34.6萬元,占15.15%。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
(一)部門預(yù)算管理
縣交易中心按照縣財政的要求及時組織財務(wù)人員進(jìn)行預(yù)算的編制,按照先有預(yù)算再有支出的原則,嚴(yán)格控制支出,并對本年度相應(yīng)用款及時做賬,做到賬賬相符、賬實相符、賬證相符;對績效目標(biāo)進(jìn)行季度梳理和年度分析,及時上報相關(guān)報表;對專項預(yù)算提前細(xì)化,分科目上報,做到收支平衡。
(二)專項預(yù)算管理
按照縣財政的要求,嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理,認(rèn)真梳理各項目資金執(zhí)行情況,及時上報中期評估執(zhí)行情況表。分月、分季度上報用款計劃,待財政審核通過后,嚴(yán)格按計劃執(zhí)行,各季度執(zhí)行情況良好??h交易中心嚴(yán)格按照勤儉節(jié)約的原則,嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費預(yù)算,2020年無公車購置計劃,無因公出國計劃,費用為零;國內(nèi)公務(wù)接待3次,費用為4870元。
(三)結(jié)果應(yīng)用情況
縣交易中心所有國有資產(chǎn)均納入資產(chǎn)信息系統(tǒng)管理,有專門人員負(fù)責(zé)管理系統(tǒng)并將資產(chǎn)變動情況及時錄入系統(tǒng),按要求及時、準(zhǔn)確、全面開展資產(chǎn)清查工作,并及時更新資產(chǎn)管理系統(tǒng),及時上報資產(chǎn)報表,報表填報規(guī)范、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實。內(nèi)部控制制度健全完整并執(zhí)行良好。縣交易中心按照規(guī)定分別在綠色明珠網(wǎng)、樂山市政府信息管理平臺公開預(yù)算、決算及三公經(jīng)費等信息。行政管理中掌握的信用信息、政府采購項目公告、采購文件、采購價格、質(zhì)疑答復(fù)、中標(biāo)成交結(jié)果等相關(guān)信息公開在四川政府采購網(wǎng)、綠色明珠網(wǎng)、樂山市政府信息管理平臺;工程項目招投標(biāo)信息公開在四川日報招標(biāo)比選網(wǎng)、四川建設(shè)網(wǎng);國有資產(chǎn)拍賣項目信息公開在四川省公共資源交易服務(wù)中心網(wǎng)??h交易中心按要求向財政部門報告自評報告等相關(guān)績效信息,依法接受財政監(jiān)督,按要求開展自查自糾。
四、評價結(jié)論及建議
(一)評價結(jié)論
縣交易中心預(yù)算執(zhí)行情況良好,無不良記錄及違規(guī)違紀(jì)行為,預(yù)算支出和決算支出情況相符。
(二)存在問題
在相關(guān)業(yè)務(wù)熟練度和公共資源交易平臺使用率上還存在不足。
(三)改進(jìn)建議
堅持業(yè)務(wù)工作與作風(fēng)建設(shè)兩手抓兩不誤,加強(qiáng)效能建設(shè),提升服務(wù)能力和水平,改進(jìn)服務(wù)態(tài)度,提高群眾滿意度。
2020年政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)項目
支出績效評價報告
一、項目概況
(一)項目基本情況。
政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)項目主要是指縣交易中心在負(fù)責(zé)建設(shè)工程招投標(biāo)、政府采購、土地和礦產(chǎn)資源、國有產(chǎn)權(quán)和國有資產(chǎn)交易以及特殊資源、特許經(jīng)營權(quán)出(轉(zhuǎn))讓等公共資源交易服務(wù)時,提供現(xiàn)場服務(wù)等工作所必需的經(jīng)費支出。
縣交易中心認(rèn)真貫徹落實《招標(biāo)投標(biāo)法》、《政府采購法》以及省、市有關(guān)公共資源交易法律法規(guī)和規(guī)章制度,堅持高效辦事、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、廉潔從政。按照縣委、縣政府安排,每年縣財政安排25萬元政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費用于工程招投標(biāo)、政府采購、土地和礦產(chǎn)資源、國有產(chǎn)權(quán)和國有資產(chǎn)交易以及特殊資源、特許經(jīng)營權(quán)出(轉(zhuǎn))讓等工作,以保證工作正常運(yùn)行。
(二)項目績效目標(biāo)。
完成公開招標(biāo)業(yè)務(wù)數(shù)15宗,節(jié)約資金數(shù)150萬元以上,節(jié)資率達(dá)到4%以上;完成競爭談判業(yè)務(wù)30宗,節(jié)約資金數(shù)50萬元以上,節(jié)資率達(dá)到2%以上;完成競爭性磋商采購業(yè)務(wù)1宗,節(jié)約資金數(shù)20萬元以上,節(jié)資率達(dá)到20%以上。
二、項目資金申報及使用情況
(一)項目資金申報及批復(fù)情況。
政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)項目資金的申報及批復(fù)嚴(yán)格按照縣財政局相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(二)資金計劃、到位及使用情況。
1.資金計劃。政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)項目資金全部是一般公共預(yù)算財政撥款收入。
2.資金到位。截止評價時點,政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)項目資金到位率100%。
3.資金使用。政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)項目的資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等合規(guī)合法、與預(yù)算相符。
(三)項目財務(wù)管理情況。
縣交易中心在政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)項目實施過程中,財務(wù)管理制度健全,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度,賬務(wù)處理及時,會計核算規(guī)范。
四、 項目實施及管理情況
縣交易中心嚴(yán)格遵守《招標(biāo)投標(biāo)法》、《政府采購法》以及省、市有關(guān)公共資源交易法律法規(guī)和規(guī)章制度,同時加強(qiáng)項目資金管理,規(guī)范項目監(jiān)管程序,確保政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)項目依規(guī)合法開展。
四、項目績效情況
(一)項目完成情況。
順利完成本年度公開招標(biāo)業(yè)務(wù),完成公開招標(biāo)業(yè)務(wù)數(shù)17宗;順利完成本年度競爭談判業(yè)務(wù),完成競爭性談判采購業(yè)務(wù)數(shù)34宗;順利完成本年度競爭性磋商業(yè)務(wù),完成競爭性磋商業(yè)務(wù)數(shù)3宗。
(二)項目效益情況。
順利完成本年度公開招標(biāo)業(yè)務(wù),節(jié)約資金數(shù)192.45萬元,節(jié)資率達(dá)到4.17%;順利完成本年度競爭談判業(yè)務(wù),節(jié)約資金數(shù)85.18萬元,節(jié)資率達(dá)到2.79%;順利完成本年度競爭性磋商業(yè)務(wù),節(jié)約資金數(shù)30.1萬元,節(jié)資率達(dá)到38.59%。
五、評價結(jié)論及建議
(一)評價結(jié)論。
本部門對政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)項目開展了績效評價,得分為100分。
政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)項目支出績效評價得分表
單位名稱/ 項目名稱 |
政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)項目 |
|||
一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
分值 |
得分 |
(20分) |
(10分) |
必要性 |
5 |
5 |
可行性 |
5 |
5 |
||
(10) |
明確性 |
5 |
5 |
|
合理性 |
5 |
5 |
||
(10分) |
(7分) |
資金分配 |
3 |
3 |
資金使用 |
4 |
4 |
||
(3分) |
執(zhí)行規(guī)范 |
3 |
3 |
|
(特性指標(biāo)70分) |
(20) |
完成數(shù)量 |
5 |
5 |
完成質(zhì)量 |
5 |
5 |
||
完成時效 |
5 |
5 |
||
完成成本 |
5 |
5 |
||
(50分) |
經(jīng)濟(jì)效益(可選項) |
40 |
10 |
|
社會效益(可選項) |
10 |
|||
生態(tài)效益(可選項) |
5 |
|||
可持續(xù)效益(可選項) |
5 |
|||
公平效率(可選項) |
5 |
|||
使用效率(可選項) |
5 |
|||
服務(wù)對象滿意度 |
10 |
10 |
||
總分 |
100 |
(二)存在的問題。
因本年度脫貧攻堅工作持續(xù)有序推進(jìn),單位接收比選招標(biāo)談判業(yè)務(wù)、政府采購業(yè)務(wù)等數(shù)量仍然相對較少,同時在節(jié)約資金以及節(jié)資率程度上還有待提高。
(三)相關(guān)建議。
針對項目自評中發(fā)現(xiàn)的問題,提出下一步改進(jìn)完善的意見及有關(guān)政策性建議。
第五部分 附表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表