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沐川縣高筍學校2021年度單位決算編制說明

發(fā)布時間:2022-09-20 信息編輯:沐川縣 字體:【

目錄

 

公開時間:20229月20

 

第一部分 單位概況 4

一、職能簡介 4

二、2021年重點工作完成情況4

第二部分 2021年度單位決算情況說明 6

一、 收入支出決算總體情況說明 6

二、 收入決算情況說明 7

三、 支出決算情況說明 7

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明 8

五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 9

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 10

七、三公”經費財政撥款支出決算情況說明 11

八、政府性基金預算支出決算情況說明 12

九、 國有資本經營預算支出決算情況說明 12

十、 其他重要事項的情況說明 12

第三部分 名詞解釋 14

四部分 附件 19

第五部分 附表 20

一、收入支出決算總表 20

二、收入決算表 20

三、支出決算表 20

四、財政撥款收入支出決算總表 20

五、財政撥款支出決算明細表 20

六、一般公共預算財政撥款支出決算表 20

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 20

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 20

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 20

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 20

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 20

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 20

十三、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 20

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 20

 

 

 

 

 

第一部分 單位概況

一、職能簡介

一、正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。

二、維護學校的教育教淡秩序,為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境。

三、積極穩(wěn)妥地推進教育改革,按教育規(guī)律辦事,不斷提高教育質量。

四、根據(jù)學校規(guī)模,設置學校管理機構,建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。

五、堅持教書育人、服務育人、環(huán)境育人方針,加強對學生的思想品德教育,使學生的德智體美勞全面發(fā)展。

六、抓好教師隊伍建設,使每個教師都執(zhí)心于教育事業(yè)。

七、做好安全防范,保證學生的人身安全。

二、2021年重點工作完成情況

1、2021年度,我校在縣委、縣政府和教育主管部門的領導下,認真貫徹《事業(yè)單位登記管理暫行條例》、《事業(yè)單位登記管理暫行條例實施細則》和有關法律、法規(guī)、政策,按照核準登記的業(yè)務范圍開展活動。

2、按教育部中小學教育課程設置,開齊、開足、開好中小學各科課程。對服務區(qū)范圍的適齡兒童、少年進行九年義務教育。認真貫徹教育方針、政策,積極開展教育教學活動,完成了我校704個學齡兒童的教育教學工作。

3、以德為先,強化管理,依法治校,規(guī)范辦學。改善辦學條件,合理配置師資,加強控輟保學,努力促進教育均衡發(fā)展。

4、積極開展學生課外實踐活動。努力實施素質教育,認真開展教育科研工作,促進中小學教育事業(yè)的發(fā)展。

 5、加強教師隊伍建設,開展教師繼續(xù)教育,不斷提高教師業(yè)務能力。積極派出教師參加片區(qū)、縣級教研活動,參加省市縣培訓200多人次,校級培訓700余人次。教師在國家省市縣級以上刊物發(fā)表教育論文篇。

6、積極推動校園文化建設,積極開展各種健康有益的校園活動,弘揚了校園人文精神,不斷積累和沉淀校園文化底蘊。

7、成功舉辦“六.一”“一二.九”紀念活動。為了培養(yǎng)學生崇高的愛國主義、集體主義信念,政教處組織開展了一系列形式多樣,內容豐富,生動活潑的活動:感恩教育系列活動、弘揚民族精神的歌詠比賽、紅歌比賽,還組織全校師生開展慶祝教師節(jié)活動,讓學生學會感恩勵志。課后服務各項興趣活動的開展,活躍了校園氛圍,為老師學生提供了施展才華的平臺。

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收入939.19萬元,支出939.19萬元。

2021年預算收入較上年度減少53.81萬元,下降5.40%,主要原因:生均經費隨學生人數(shù)變化,教職工工資變化。2021年預算支出較上年度減少53.81萬元,下降5.40%,主要原因:生均經費隨學生人數(shù)變化,教職工工資變化。

1:收、支決算總計變動情況圖

 

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計939.19萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入915.87萬元,占99.84%;政府性基金預算財政撥款收入105萬元,占0.16%;國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元,占0.00%;上級補助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%

2:收入決算結構圖

 


三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計939.19萬元,其中:基本支出790萬元,占84.93%;項目支出0.00萬元,占0.00%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

3:支出決算結構圖

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收939.19萬元、支總計939.19萬元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各減少53.81萬元,下降5.40%。主要變動原因是生均經費隨學生人數(shù)變化。

4:財政撥款收、支決算總計變動情況

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出790.04萬元,占本年支出合計的84.12%。與2020年相比,一般公共預算財政撥款支出減少53.81萬元,下降4.56%。主要變動原因是因疫情,減少了外出培訓。

5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況

 

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出939.19萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0.00萬元,占0.00%;教育支出(類)937.68萬元,占99.8%;科學技術(類)支出0.00萬元,占0.00%文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占0.00%社會保障和就業(yè)(類)支出75.01萬元,占7.98%衛(wèi)生健康支出25.89萬元,占2.75%;住房保障支出59.01萬元,占6.28%其他支出1.50萬元,占0.15% 

6:一般公共預算財政撥款支出決算結構

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數(shù)為558.98萬元,完成預算100%。其中:

2021般公共預算支出決算數(shù)為939.19,完成預算100%。其中:

1. 教育(類)普通(款): 支出決算為939.19萬元,完成預算100%。

2.科學技術(類): 支出決算為0.00萬元,完成預算0.00%,

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出939.19萬元,其中:

人員經費779.72萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費10.31萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、三公”經費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為0.00萬元,完成預算100%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0.00%;公務接待費支出決算0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:

1.因公出國(境)經費支出:0.00萬元全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。

其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底,單位共有公務用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出0.00萬元。

3.公務接待費支出0.00萬元。其中:

國內公務接待支出0.00萬元。國內公務接待0批次,0人次(不包括陪同人員),共計支出0.00萬元。

外事接待支出0.00萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0.00萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算撥款支出0.00萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算撥款支出0.00萬元。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2021年,沐川縣高筍學校機關運行經費支出0.00萬元。

(二)政府采購支出情況

2021年,沐川縣高筍學校政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%

(三)國有資產占有使用情況

截至20121231日,沐川縣高筍學校共有車輛0輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛,單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門在2021年度預算編制階段,組織對高筍學校運行經費項目開展了預算事前績效評估,對1個項目編制了績效目標,預算執(zhí)行過程中,選取1個項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對1個項目開展了績效自評。同時,本部門對2021年部門整體開展績效

自評。

 

 

第三部分 名詞解釋

 

1. 財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2. 事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。如沐川中學住宿費、學前教育保教費等。

3. 經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4. 其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。 

5. 用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6. 年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7. 結余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8. 年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.  一般公共服務(類)民族事務(款)民族工作專項(項)指:用于民族事務管理方面的專項支出。

10. 教育(類)教育管理事務(款)行政運行(項)指:教育行政單位的基本支出。

11. 教育(類)教育管理事務(款)其他教育管理事務(項)指:除上述項目以外其他用于教育管理事務方面的支出。

12. 教育(類)普通教育(款)學前教育(項)指:各部門舉辦的學前教育支出。

13. 教育(類)普通教育(款)小學教育(項)指:各部門舉辦的學教育支出。

14. 教育(類)普通教育(款)初中教育(項)指:各部門舉辦的初中教育支出。

15. 教育(類)普通教育(款)高中教育(項)指:各部門舉辦的高級中學教育支出。

16. 教育(類)普通教育(款)高等教育(項)指:經國家批準設立的中央和省、自治區(qū)、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。

17. 教育(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)指:上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

18. 教育(類)職業(yè)教育(款)中等職業(yè)教育(項)指:各部門不含力資源 社會保障部門)舉辦的中等職業(yè)學校支出。

19. 教育(類)進修及培訓(款)教師進修(項)指:教師進修、師資培訓支出。

20. 教育(類)進修及培訓(款)其他進修及培訓(項)指:其他用于進修及培訓方面的支出。

21. 教育(類)教育費附加安排的支出(款)農村中小學教學設施(項)指: 教育費附加安排用于改善農村中小學教學設施和辦學條件的支出。

22. 教育(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)指:上述項目以外其他用于教育方面的支出。

23. 文化體育與傳媒(類其他旅游體育與傳媒(款)宣傳文化發(fā)展專項支出(項)指:按照國家有關政策支持宣傳文化單位發(fā)展的專項支出。

24. 社會保障和就業(yè)(類)民政管理事務(款)老齡事務(項)指:老齡事務方面的支出。

25. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)指:機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出

26. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項)指:上述科目外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

27. 社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)指:按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及葬補助費

28. 社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項)指:按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

29. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)指:財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員、軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

30. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)指 :財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

31. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)指:行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

32. 農林)扶貧(款)社會發(fā)展()是指:于農村貧困地區(qū)中小學教育、文化、廣播、電視、醫(yī)療、衛(wèi)生等方面項目支出。

33. 其他支出彩票金安排的支出(款)于教育事業(yè)彩票公益金支出(項)是指:于教育事業(yè)的彩票公益金支出。

34. 其他支出(類其他支出(項)其他支出(款)上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目的支出項目。

35. 結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

36. 年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

37. 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

38. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

39. 經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

40. “三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

41. 機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


四部分 附件

附件

2021年100萬元以上(含)特定目標類部門預算項目績效目標自評

 

主管部門及代碼

此表無見容

實施單位

 

 

項目預算

執(zhí)行情況

(萬元)

 預算數(shù):

 

 執(zhí)行數(shù):

 

 

其中:

財政撥款

 

其中:

財政撥款

 

 

其他資金

 

其他資金

 

 

年度總體目標

完成情況

預期目標

目標實際完成情況

 

 

 

 

年度績效指標完成情況

一級

指標

二級

指標

三級

指標

預期指標值

實際完成指標值

 

完成

指標

數(shù)量指標

 

 

 

 

質量指標

 

 

 

 

時效指標

 

 

 

 

成本指標

 

 

 

 

效益

指標

經濟效益  指標

 

 

 

 

社會效益  指標

 

 

 

 

生態(tài)效益  指標

 

 

 

 

可持續(xù)影響 指標

 

 

 

 

滿意

度指標

滿意度

指標

 

 

 

 

 

(注:有兩個及以上100萬元以上(含)特定目標類部門預算項目的,需分別開展績效目標自評并填寫附表)

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算


沐川縣高筍學校2021年決算公開表.xls

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