底堡鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算
第一部分部門概況·····················································3
一、部門職責(zé)···························································3
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置···························································5
第二部分2022年度部門決算情況說明··································6
一、收入支出決算總體情況說明···········································6
二、收入決算情況說明···················································6
三、支出決算情況說明···················································7
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明···································8
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明·······························9
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明··························13
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明································14
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明····································15
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明··································16
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明···········································16
第三部分名詞解釋····················································18
第四部分附件·························································23
第五部分附表·························································48
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
1、鄉(xiāng)黨委主要職責(zé)。一是加強(qiáng)宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級(jí)黨組織及鄉(xiāng)黨員代表大會(huì)的決議;二是討論和決定加強(qiáng)黨的建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中重大事項(xiàng);三是領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)人民政府、群團(tuán)組織和其他各類組織,并支持和保證機(jī)關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé),領(lǐng)導(dǎo)全鄉(xiāng)人民武裝工作;四是加強(qiáng)鄉(xiāng)黨委自身建設(shè)和村(社區(qū))黨組織建設(shè),以及其他隸屬鄉(xiāng)黨委的黨組織建設(shè),抓好發(fā)展黨員工作,加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè),認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任;五是按照干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督等工作,協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門駐鄉(xiāng)單位的干部,做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作;六是加強(qiáng)基層治理體系建設(shè),領(lǐng)導(dǎo)全鄉(xiāng)的基層治理,加強(qiáng)社會(huì)主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè),加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理,做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、統(tǒng)戰(zhàn)等工作;七是完成上級(jí)黨委交辦的其他任務(wù)。
2、鄉(xiāng)人民政府主要職責(zé)。一是貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級(jí)黨委、政府的決議、決定和命令,執(zhí)行鄉(xiāng)黨委和鄉(xiāng)人民代表大會(huì)的決議,加強(qiáng)農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè),鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ);二是組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和鄉(xiāng)國土空間規(guī)劃,負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)蛇蛇和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè),推進(jìn)脫貧攻堅(jiān),實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境;三是指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),農(nóng)業(yè)增效,農(nóng)民增收;四是加強(qiáng)農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè),抓好基礎(chǔ)教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、食(藥)品安全等工作,做好民政事務(wù)、殘疾、老齡、就業(yè)培訓(xùn)、社會(huì)保障、勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務(wù)、統(tǒng)計(jì)等工作,促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展;五是負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、森林防火、防汛抗旱、糧食安全、供銷合作社等工作;六是推進(jìn)基層民主法治建設(shè),加強(qiáng)普法依法治理,指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)工作,維護(hù)群眾合法權(quán)益;七是承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、安全和應(yīng)急管理等有關(guān)工作,處理群眾來信來訪,反映社情民意,化解矛盾糾紛,維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定;八是負(fù)責(zé)清理編制權(quán)責(zé)清單、公共服務(wù)清單事項(xiàng),建立清單動(dòng)態(tài)調(diào)整和公示機(jī)制,推進(jìn)政務(wù)公開,接受群眾監(jiān)督,增強(qiáng)政府公信力;九是負(fù)責(zé)國防教育、兵役征集、民兵預(yù)備役等有關(guān)工作;十是承當(dāng)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職能和上級(jí)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位為一級(jí)預(yù)算單位,單位性質(zhì)為行政單位,下屬4個(gè)事業(yè)單位,獨(dú)立核算單位共1個(gè)。
無納入2022年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。
第二部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)1412.39萬元。與2021年相比,收、支總計(jì)各增加100.15萬元,增長(zhǎng)7.63%。主要變動(dòng)原因是受新冠肺炎疫情影響,為保障我鄉(xiāng)各項(xiàng)工作順利進(jìn)行,在國防、社會(huì)保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、農(nóng)林水、交通運(yùn)輸、住房保障等方面相應(yīng)安排資金增加。
(圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖)
二、收入決算情況說明
2022年本年收入合計(jì)1360.51萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1359.32萬元,占99.91%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入1.19萬元,占0.09%。
三、支出決算情況說明
2022年本年支出合計(jì)1412.39萬元,其中:基本支出816.57萬元,占57.81%;項(xiàng)目支出595.82萬元,占42.19%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1411.20萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加107.63萬元,增長(zhǎng)8.26%。主要變動(dòng)原因是受新冠肺炎疫情影響,為保障我鄉(xiāng)各項(xiàng)工作順利進(jìn)行,在國防、社會(huì)保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、農(nóng)林水、交通運(yùn)輸、住房保障等方面相應(yīng)安排資金增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1411.2萬元,占本年支出合計(jì)的99.92%。與2021年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加130.13萬元,增長(zhǎng)10.16%。主要變動(dòng)原因是受新冠肺炎疫情影響,為保障我鄉(xiāng)各項(xiàng)工作順利進(jìn)行,在國防、社會(huì)保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、農(nóng)林水、交通運(yùn)輸、住房保障等方面相應(yīng)安排資金增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1411.2萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出715.96萬元,占50.73%;國防支出1.74萬元,占0.12%;公共安全支出1.74萬元,占0.12%;社會(huì)保障和就業(yè)支出62.85萬元,占4.45%;衛(wèi)生健康支出32.95萬元,占2.34%;節(jié)能環(huán)保支出38.54萬元,占2.73%;農(nóng)林水支出477.62萬元,占33.85%;交通運(yùn)輸支出16.71萬元,占1.18%;住房保障支出61.17萬元,占4.34%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.92萬元,占0.14%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1411.2萬元,完成預(yù)算100%。其中:
1.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)人大會(huì)議(項(xiàng)):支出決算為2.91萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)代表工作(項(xiàng)):支出決算為3.18萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(類)行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為452.52萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):支出決算為1.37萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
5.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為229.50萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
6.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)):支出決算為26.48萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
7.國防(類)國防動(dòng)員(款)民兵(項(xiàng)):支出決算為1.74萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
8.公共安全(類)司法(款)普法宣傳(項(xiàng)):支出決算為1.74萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
9.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為42.03萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
10.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為15.20萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
11.社會(huì)保障和就業(yè)(類)臨時(shí)救助(款)臨時(shí)救助支出(項(xiàng)):支出決算為5.62萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
12.衛(wèi)生健康(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng)):支出決算為11萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
13.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為10.34萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
14.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為7.11萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
15.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算為3.70萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
16.衛(wèi)生健康(類)老齡衛(wèi)生健康事務(wù)(款)老齡衛(wèi)生健康事務(wù)(項(xiàng)):支出決算為0.8萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
17.節(jié)能環(huán)保(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項(xiàng)):支出決算為38.54萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
18.農(nóng)林水(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算為377.62萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
19.農(nóng)林水(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算為100萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
20.交通運(yùn)輸(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng)):支出決算為16.71萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
21.住房保障(類)保障性安居工程(款)農(nóng)村危房改造(項(xiàng)):支出決算為5萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
22.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為56.17萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
23.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)安全監(jiān)管(項(xiàng)):支出決算為1.92萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出816.57萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)724.17萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)92.40萬元,主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.78萬元,完成預(yù)算99.58%,較上年減少16.23萬元,下降77.25%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,公務(wù)接待費(fèi)減少。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.8萬元,占58.58%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.98萬元,占41.42%。具體情況如下:
1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2021年持平。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.8萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2021年減少14.39萬元,下降16.29%。主要原因是本年度未購置公務(wù)用車,厲行節(jié)約縮減“三公”經(jīng)費(fèi),新車維修維護(hù)費(fèi)用減少。
其中:公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元0。截至2022年12月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.8萬元。主要用于開展疫情防控工作、鄉(xiāng)村振興工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.98萬元,完成預(yù)算99%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2021年減少1.84萬元,下降52.12%。主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制縮減公務(wù)接待費(fèi)。其中:
國內(nèi)公務(wù)接待支出1.98萬元,主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待65批次,325人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出1.98萬元,具體內(nèi)容包括:上級(jí)部門到我鄉(xiāng)檢查指導(dǎo)工作65批次,共支出1.98萬元。
外事接待支出0萬元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年,底堡鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出92.4萬元,比2021年減少2.48萬元,下降2.61%。主要原因是厲行節(jié)約,縮減“三公”經(jīng)費(fèi)。
(二)政府采購支出情況
2022年,底堡鄉(xiāng)人民政府政府采購支出總額1.69萬元,其中:政府采購貨物支出1.69萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于辦公設(shè)備采購。授予中小企業(yè)合同金額1.69萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1.69萬元,占政府采購支出總額的100%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日,底堡鄉(xiāng)人民政府共有車輛2輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車2輛,其他用車主要是用于農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)推廣、下村開展鄉(xiāng)村振興等工作。單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門在2022年度預(yù)算編制階段,組織對(duì)第一書記和工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目等15個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,對(duì)15個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取15個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控。
組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績(jī)效自評(píng),形成沐川縣底堡鄉(xiāng)人民政府2022年度部門整體(含部門預(yù)算項(xiàng)目)績(jī)效自評(píng)報(bào)告、第一書記和工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告,其中,2022年度部門整體(含部門預(yù)算項(xiàng)目)績(jī)效自評(píng)得分為95分,績(jī)效自評(píng)綜述:貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級(jí)黨委、政府的決議、決定和命令,執(zhí)行鄉(xiāng)黨委和鄉(xiāng)人民代表大會(huì)的決議,加強(qiáng)農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè),鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。以黨建引領(lǐng)我鄉(xiāng)各項(xiàng)工作,在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和鄉(xiāng)國土空間規(guī)劃,推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收,農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè),自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、森林防火、防汛抗旱、糧食安全,推進(jìn)基層民主法治建設(shè),社會(huì)安全穩(wěn)定,國防教育等等方面均取得了良好的成績(jī),部門整體績(jī)效情況良好;2022年度專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分,績(jī)效自評(píng)綜述:預(yù)算項(xiàng)目未偏離績(jī)效目標(biāo),執(zhí)行情況良好???jī)效自評(píng)報(bào)告詳見附件。
第三部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)人大會(huì)議(項(xiàng)):指各級(jí)人大召開人民代表大會(huì)等專門會(huì)議的支出。
10.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)代表工作(項(xiàng)):指人大代表開展各類視察等方面的支出。
11.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(類)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
12.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(類)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
13.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(類)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):指事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
14..一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(類)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
15.國防支出(類)國防動(dòng)員(款)民兵(項(xiàng)):指用于民兵建設(shè)與管理等方面的支出。
16.公共安全支出(類)司法(款)普法宣傳(項(xiàng)):指各級(jí)司法行政部門用于組織各種媒體的宣傳、普法裝備與設(shè)施、宣傳資料、對(duì)外宣傳、法制作品的審讀評(píng)審等方面的支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
18.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
19.社會(huì)保障和就業(yè)(類)臨時(shí)救助(款)臨時(shí)救助支出(項(xiàng)):指用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時(shí)救助支出。
20.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng)):指重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
21.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
22.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
23.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
24.衛(wèi)生健康支出(類)老齡衛(wèi)生健康事務(wù)(款)老齡衛(wèi)生健康事務(wù)(項(xiàng)):指老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。
25.節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項(xiàng)):指用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括:農(nóng)村環(huán)境綜合整治,如生活垃圾、污水處理,農(nóng)村飲用水源地監(jiān)測(cè)與保護(hù)等;小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù),如小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)與環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)生態(tài)村創(chuàng)建等;農(nóng)用化學(xué)品(化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等)污染防治、畜禽養(yǎng)殖污染防治、土壤污染防治;農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)管,有機(jī)食品基地建設(shè)與管理,秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用,農(nóng)村環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)、宣教、試點(diǎn)示范等。
26.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng)):指各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出,以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
27.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助(項(xiàng)):指農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助支出。
28.交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng)):指公路養(yǎng)護(hù)支出。
29.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)農(nóng)村危房改造(項(xiàng)):指用于農(nóng)村危房改造方面的支出。
30.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
31.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)安全監(jiān)管(項(xiàng)):指安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。
32.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
33.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
34.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
35.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分附件
附件1
2022年部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門概況
(一)機(jī)構(gòu)組成
底堡鄉(xiāng)設(shè)下列黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):1、黨政辦公室(財(cái)政所);2、黨建辦公室;3、鄉(xiāng)村振興辦公室(脫貧攻堅(jiān)辦公室);4、社會(huì)事務(wù)辦公室;5、規(guī)劃建設(shè)管理辦公室(自然資源和生態(tài)環(huán)境保護(hù)辦公室);6、綜合執(zhí)法辦公室(社會(huì)治理辦公室、安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理辦公室)。
底堡鄉(xiāng)設(shè)下列直屬事業(yè)機(jī)構(gòu):1、便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站、農(nóng)民工服務(wù)中心);2、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心;3、社會(huì)治理服務(wù)中心;4、文化旅游發(fā)展服務(wù)中心。
(二)機(jī)構(gòu)職能
底堡鄉(xiāng)人民政府為鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作部門,負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)的財(cái)政收支、財(cái)稅政策、國有資產(chǎn)管理等工作。
1、貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級(jí)黨委、政府的決議、決定和命令,執(zhí)行鄉(xiāng)黨委和鄉(xiāng)人民代表大會(huì)的決議,加強(qiáng)農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè),鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。
2、組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和鄉(xiāng)國土空間規(guī)劃。負(fù)責(zé)農(nóng)村基層設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè),推進(jìn)脫貧攻堅(jiān),實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。
3、指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
4、加強(qiáng)農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè),抓好基礎(chǔ)教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、食(藥)品安全等工作,做好民政事務(wù)、殘疾、老齡、就業(yè)培訓(xùn)、社會(huì)保障、勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務(wù)、統(tǒng)計(jì)等工作,促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展。
5、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、森林防火、防汛抗旱、糧食安全、供銷合作社等工作。
6、推進(jìn)基層民主法治建設(shè),加強(qiáng)普法依法治理,指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)工作,維護(hù)群眾合法權(quán)益。
7、承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、安全和應(yīng)急管理等有關(guān)工作,處理群眾來信來訪,反映社情民意,化解矛盾糾紛,維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定。
8、負(fù)責(zé)清理編制權(quán)責(zé)清單、公共服務(wù)清單事項(xiàng),建立清單動(dòng)態(tài)調(diào)整和公示機(jī)制,推進(jìn)政務(wù)公開,接受群眾監(jiān)督,增強(qiáng)政府公信力。
9、負(fù)責(zé)國防教育、兵役征集、民兵預(yù)備役等有關(guān)工作。
10、承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職能和上級(jí)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
(三)人員概況
底堡鄉(xiāng)機(jī)關(guān)行政編制25名,在職人數(shù)23名;直屬事業(yè)編制20名,在職人數(shù)16名。
二、部門財(cái)政資金收支情況
(一)部門財(cái)政資金收入情況
2022年沐川縣底堡鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入為1359.32萬元,其他收入1.19萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余51.88萬元,收入總額為1412.39萬元。
(二)部門財(cái)政資金支出情況
2022年底堡鄉(xiāng)相應(yīng)安排支出預(yù)算1412.39萬元,其中:基本支出816.57萬元,項(xiàng)目支出595.82萬元。
三、部門預(yù)算管理情況
(一)預(yù)算編制情況。
底堡鄉(xiāng)人民政府按照縣財(cái)政的要求及時(shí)組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行預(yù)算的編制。根據(jù)人員編制情況,細(xì)化公用經(jīng)費(fèi);根據(jù)單位工作任務(wù),細(xì)化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。做到按實(shí)預(yù)算。
(二)預(yù)算執(zhí)行情況。
年初制定績(jī)效目標(biāo);及時(shí)上報(bào)相關(guān)的用款計(jì)劃,分月、分季度上報(bào)相應(yīng)計(jì)劃,待財(cái)政審核通過后,嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行,各季度執(zhí)行情況良好;對(duì)本年度相應(yīng)用款進(jìn)行及時(shí)清理和處理,做到賬賬相符、賬實(shí)相符、賬證相符,先有預(yù)算再有支出的原則,及時(shí)處理相關(guān)事務(wù);對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行季度梳理和年度分析,及時(shí)上報(bào)相關(guān)報(bào)表進(jìn)行調(diào)整,按時(shí)完成執(zhí)行進(jìn)度;對(duì)專項(xiàng)預(yù)算提前細(xì)化,分科目上報(bào),做到收支平衡。年終完成部門整體預(yù)算績(jī)效目標(biāo)100%。無違規(guī)記錄。
(三)整體績(jī)效情況。
貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級(jí)黨委、政府的決議、決定和命令,執(zhí)行鄉(xiāng)黨委和鄉(xiāng)人民代表大會(huì)的決議,加強(qiáng)農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè),鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。以黨建引領(lǐng)我鄉(xiāng)各項(xiàng)工作,在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和鄉(xiāng)國土空間規(guī)劃,推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收,農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè),自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、森林防火、防汛抗旱、糧食安全,推進(jìn)基層民主法治建設(shè),社會(huì)安全穩(wěn)定,國防教育等等方面均取得了良好的成績(jī),部門整體績(jī)效情況良好。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
(一)評(píng)價(jià)結(jié)論:底堡鄉(xiāng)政府部門預(yù)算執(zhí)行情況良好,無不良記錄及違規(guī)違紀(jì)行為,預(yù)算支出和決算支出情況相符。
(二)存在問題:一是預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)科目與支出明細(xì)科目存在差異;二是完成部門預(yù)算進(jìn)度效率還待提升。
(三)改進(jìn)建議:加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員相關(guān)培訓(xùn),提高工作效率和能力。
附件2
2022年專項(xiàng)資金預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告
(第一書記和工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)
一、項(xiàng)目基本情況
(一)績(jī)效目標(biāo)情況。
第一書記和工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)設(shè)置了數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)。在7各村1個(gè)社區(qū)實(shí)施,目標(biāo)是保障第一書記和工作隊(duì)順利開展工作,提高群眾對(duì)第一書記和工作隊(duì)工作的滿意度達(dá)98%以上。
(二)資金安排情況。
第一書記和工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)全年安排資金9萬元,其中縣級(jí)財(cái)政資金9萬元。分解下達(dá)預(yù)算資金9萬元。
二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
(一)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。
第一書記和工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)9萬元,完成數(shù)9萬元,執(zhí)行率100%,執(zhí)行情況“優(yōu)”。嚴(yán)格按照預(yù)算資金情況執(zhí)行,按需求申請(qǐng)資金計(jì)劃并及時(shí)劃撥。
(二)總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。
第一書記和工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)全年完成數(shù)9萬元,完成100%。
(三)績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。
第一書記和工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)項(xiàng)目完成數(shù)量為7各村1個(gè)社區(qū)共18名第一書記和工作隊(duì)員,完成100%;保障第一書記和工作隊(duì)順利開展工作質(zhì)量?jī)?yōu),完成100%;進(jìn)度計(jì)劃完成100%;全年完成資金9萬元,成本控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度100%,無資金結(jié)余;無違規(guī)記錄。
(四)項(xiàng)目效益分析。
第一書記和工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目推動(dòng)了扶貧工作和鄉(xiāng)村振興工作順利進(jìn)行,社會(huì)效益指標(biāo)“優(yōu)”;促進(jìn)了群眾對(duì)第一書記和工作隊(duì)工作的認(rèn)可,可持續(xù)影響指標(biāo)“優(yōu)”。
三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
第一書記和工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目未偏離績(jī)效目標(biāo)。
四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
下一年度預(yù)算安排建議金額與2022年度持平???jī)效自評(píng)結(jié)果按規(guī)定公開。
五、其他需要說明的問題
無。
2022年專項(xiàng)資金預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告
(農(nóng)村生活垃圾治理資金項(xiàng)目)
一、項(xiàng)目基本情況
(一)績(jī)效目標(biāo)情況。
農(nóng)村生活垃圾治理資金設(shè)置了數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)。在7個(gè)村實(shí)施,目標(biāo)是及時(shí)清理農(nóng)村生活垃圾,提升農(nóng)村人居環(huán)境質(zhì)量,提高群眾環(huán)保意識(shí),保障垃圾清運(yùn)費(fèi)和保潔員工資達(dá)100%。
(二)資金安排情況。
農(nóng)村生活垃圾治理資金全年安排資金25.7萬元,其中縣級(jí)財(cái)政資金25.7萬元。分解下達(dá)預(yù)算資金25.7萬元。
二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
(一)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。
農(nóng)村生活垃圾治理資金預(yù)算數(shù)25.7萬元,完成數(shù)25.7萬元,執(zhí)行率100%,執(zhí)行情況“優(yōu)”。嚴(yán)格按照預(yù)算資金情況執(zhí)行,按月申請(qǐng)資金計(jì)劃并及時(shí)劃撥。
(三)總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。
農(nóng)村生活垃圾治理資金全年完成數(shù)25.7萬元,完成100%。
(四)績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。
農(nóng)村生活垃圾治理資金截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)項(xiàng)目完成數(shù)量為7個(gè)村的垃圾清運(yùn)費(fèi)和保潔員工資,完成100%;提升農(nóng)村人居環(huán)境質(zhì)量?jī)?yōu),完成100%;進(jìn)度計(jì)劃完成100%;全年完成資金25.7萬元,成本控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度100%,無資金結(jié)余;無違規(guī)記錄。
(五)項(xiàng)目效益分析。
農(nóng)村生活垃圾治理資金項(xiàng)目提高了群眾環(huán)保意識(shí),社會(huì)效益指標(biāo)“優(yōu)”;使群眾環(huán)保意識(shí)曾強(qiáng),可持續(xù)影響指標(biāo)“優(yōu)”。
三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
農(nóng)村生活垃圾治理資金項(xiàng)目未偏離績(jī)效目標(biāo)。
四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
隨著我鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興,經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,需要用于道路保潔等農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量方面的開支增加,下一年度預(yù)算安排建議金額與2022年度略多。績(jī)效自評(píng)結(jié)果按規(guī)定公開。
五、其他需要說明的問題
無。
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
附件1 :沐川縣底堡鄉(xiāng)人民政府部門整體支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.docx
附件2:2022年專項(xiàng)資金預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx