沐川縣發(fā)改經(jīng)信局2018年部門預算編制說明
一、主要職能
沐川縣發(fā)展改革和經(jīng)濟信息化局(簡稱縣發(fā)改經(jīng)信局,掛沐川縣商務局、沐川縣糧食局牌子),為縣政府工作部門,負責全縣的區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展、產業(yè)政策、價格認證、國內外貿易、糧食流通等工作。
(一)全面貫徹執(zhí)行黨和國家產業(yè)、物價、內外貿易、經(jīng)濟合作、糧食流通等方針政策和法律法規(guī)。
(二)編制下達全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃。
(三)對宏觀經(jīng)濟進行預測、分析。
(四)承辦全縣重點建設項目計劃,申報和審批權限以內的基本建設技術改造項目,監(jiān)督項目的招投標和項目的竣工驗收。
(五)負責統(tǒng)籌推進全縣信息化工作。
(六)指導規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)生產經(jīng)營管理。
(七)引導全縣民營經(jīng)濟發(fā)展,整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序。
(八)制定全縣加油站和倉儲行業(yè)發(fā)展計劃,組織協(xié)調全縣成品油經(jīng)營活動。
(九)負責全縣國有企業(yè)產權制度改革。指導國有企業(yè)改革方案的制定和組織實施,代表縣政府處理國有企業(yè)改革中的重大問題。
(十)負責全縣價格總水平的調控和綜合平衡。開展價格監(jiān)測,測算全縣居民消費品價格指數(shù),分析預報市場價格動態(tài)和變化趨勢,向縣政府提出價格政策建議。
(十一)管理屬于權限范圍內的政府定價和政府指導價的商品和服務價格;開展調定價成本監(jiān)審,組織召開價格(收費)制定、調整聽證會。管理行政事業(yè)性收費項目和標準。
(十二)開展刑事、民事、經(jīng)濟、行政及仲裁案件的各種扣押、追繳、沒收及糾紛財務的價格鑒證,對價格行為的合法性和價格水平的合理性進行認證。
(十三)培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場,推進流通產業(yè)結構調整和連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式。
(十四)推進進出口貿易標準化工作,建立進出口公平貿易預警機制;統(tǒng)籌協(xié)調、指導、組織實施在縣境內舉辦的各種商貿交易會、展覽會、展銷會、招商會等商務活動。
(十五)負責全縣糧食流通的行政管理和行業(yè)指導,組織實施全縣糧食流通宏觀調控和總量平衡,負責地方儲備糧的管理和政策性用糧的供給,指導糧食行業(yè)產業(yè)發(fā)展、基礎設施建設和科技推廣應用,保障本地區(qū)糧食安全。
(十六)承擔縣政府公布的有關行政審批事項。
(十七)負責全縣鹽業(yè)行業(yè)管理工作,承擔食鹽專營管理工作,組織編制鹽業(yè)發(fā)展規(guī)劃,制定、組織實施產業(yè)政策等工作。
(十八)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門預算單位構成
按照預算管理有關規(guī)定和綜合編制原則,沐川縣發(fā)改經(jīng)信局部門預算的編制范圍包括:沐川縣發(fā)改經(jīng)信局機關,局下屬事業(yè)單位沐川縣節(jié)能辦、沐川縣糧油購銷中心、沐川縣價格認證中心。
三、收支預算總體情況
2018年沐川縣發(fā)改經(jīng)信局部門預算收入總額為2164.57萬元,其中:當年財政撥款收入1164.57萬元,上年結轉收入1000萬元。相應安排支出預算2164.57萬元,其中:基本支出430.97萬元,項目支出1733.60萬元。較上年相比,部門收支增加22%。主要是增加了上年結轉項目資金。
四、財政撥款支出預算安排情況
2018年沐川縣發(fā)改經(jīng)信局部門預算財政撥款支出主要用于保障部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔的涉及本部門項目相關工作。其中:基本支出,是用于保障單位正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費;項目支出,是用于保障沐川縣發(fā)展改革和經(jīng)濟信息化局、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。
2018年沐川縣發(fā)改經(jīng)信局部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
(一)一般公共服務支出820.17萬元,主要用于機關及下屬事業(yè)單位機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。。
(二)社會保障和就業(yè)支出63.76萬元,主要用于機關單位離休人員及部分退休人員支出。。
(三)醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出14.07萬元,主要用于機關及下發(fā)屬事業(yè)單位按規(guī)定標準為職工繳納醫(yī)療保險支出。
(四) 住房保障支出48.97萬元,主要用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出.
(五)糧油物資儲備支出 66萬元,主要用于完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出,包括糧食財務掛賬利息補貼和縣級儲備糧費利息支出、儲備糧(油)庫建設。
(六)商業(yè)服務業(yè)等支出1150萬元,主要用于服務業(yè)發(fā)展引導資金、電子商務、商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃項目等。
(七)城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出1.6萬元,主要用于工程建設領域項目和評審軟件維護費支出。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
2018年,沐川縣發(fā)展改革和經(jīng)濟信息化局“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)11.1萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬元,公務接待費5.30萬元,公務用車運行維護費5.80萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費。2017年沐川縣發(fā)展改革和經(jīng)濟信息化局無出國出境計劃安排。
(二)公務接待費。2018年沐川縣發(fā)改經(jīng)信局安排公務接待費預算5.30萬元,與上年預算持平。
(三)公務用車購置及運行維護費。2017年沐川縣發(fā)展改革和經(jīng)濟信息化局安排公車運行維護費5.8萬元,與上年預算持平。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費。2018年沐川縣發(fā)展改革和經(jīng)濟信息化局部門履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經(jīng)費,合計47.47萬元。
(二)政府采購情況。2018年沐川縣發(fā)展改革和經(jīng)濟信息化局部門安排政府采購預算10.70萬元,主要用于采購臺式計算機、打印機、空調機、照相機及器材等。
(三)國有資產占有使用情況。截至2017年底,沐川縣發(fā)展改革和經(jīng)濟信息化局共有車輛2輛,其中:一般公務用車2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
(四)績效目標設置情況。2018年,沐川縣發(fā)展改革和經(jīng)濟信息化局按要求實行績效目標管理,部門整體績效目標涉及預算安排2164.57萬元,其中編制了項目績效目標的預算1733.60萬元,主要為中央財政電子商務進農村示范補助資金、儲備項目前期工作經(jīng)費、縣級儲備糧費利息補貼等。
七、名詞解
(一)財政撥款收支情況:是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
(二)一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
(三)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(四) 一般公共服務(類)發(fā)展與改革事務(款)行政運行(項):指行政單位在發(fā)展與改革事務方面的支出。
(五) 一般公共服務(類)發(fā)展與改革事務(款)一般行政管理事務(項):指行政單位在發(fā)展與改革事務方面未單獨置級科目的其他項目支出
(六) 一般公共服務(類)發(fā)展與改革事務(款)戰(zhàn)略規(guī)劃與實施(項):指擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃,實施宏觀管理與調控等方面的支出。
(七)一般公共服務(類)發(fā)展與改革事務(款) 物價管理(項):指物價管理管理方面的支出。
(八)一般公共服務(類)發(fā)展與改革事務(款)事業(yè)運行(項):指事業(yè)單位的基本支出。
(九)社會保障和就業(yè)(類)政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。
(十)社會保障和就業(yè)(類)政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
(十一)社會保障和就業(yè)(類)企業(yè)改革補助(款) 其他企業(yè)改革發(fā)展補助(項):指財政用于企業(yè)改革方面的補助。
(十二)社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
(十三)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的行政單位醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
(十四)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
(十五)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)建設市場管理與監(jiān)督(款)建設市場管理與監(jiān)督(款):指各類建筑工程強制性和推薦性標準及規(guī)范的制定與修改、建筑工程抬投標等市場管理、建筑工程質量與安全監(jiān)督等到方面的支出。
(十六)商業(yè)服務業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(款)其他商業(yè)流通事務支出(項):指其他用于商業(yè)流通事務方面的支出。
(十七)住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(十八)糧油物資儲備支出(類)糧油儲備(款)其他糧油儲備支出(項):指其他國家糧油儲備支出。
(十九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(二十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(二十一)“三公”經(jīng)費:納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(二十二)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。