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四川省沐川縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2022年部門預(yù)算編制說明

發(fā)布時間:2022-03-25 信息編輯:科協(xié) 字體:【

目錄
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算總體情況
四、財政撥款支出預(yù)算安排情況  
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋

一、主要職能

四川省沐川縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會是中共沐川縣委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團體,主要負責(zé)全縣科普培訓(xùn)、科學(xué)技術(shù)宣傳與普及等工作。

(一)協(xié)助制定科普工作規(guī)劃;組織開展各種形式的科普活動和學(xué)術(shù)交流;反映科技工作者的意見和要求,維護科技工作者的合法權(quán)益。

(二)加強基層組織建設(shè),不斷健全和完善所屬團體之間的聯(lián)系,指導(dǎo)各基層農(nóng)技協(xié)開展科普宣傳和技術(shù)服務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則,科協(xié)預(yù)算編制范圍:四川省沐川縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會機關(guān)。

三、收支預(yù)算總體情況

2022年科協(xié)部門預(yù)算收入總額為54.11萬元,其中:當年財政撥款54.11萬元,上級補助0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算54.11萬元,其中:基本支出47.11萬元,項目支出7.00萬元。較上年相比,部門收支降低了17.98%,主要原因是:因退休1人相應(yīng)減少基本支出預(yù)算。

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

2022年科協(xié)部門預(yù)算財政撥款支出主要用于保障部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的科普宣傳等相關(guān)工作。其中:基本支出是用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費;項目支出是用于保障單位為科普專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

2022年科協(xié)部門預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

(一)科學(xué)技術(shù)支出42.13萬元,主要用于:主要用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費、科學(xué)普及專項經(jīng)費等。

(二)社會保障和就業(yè)支出4.25萬元,主要用于:機關(guān)單位職工基本養(yǎng)老保險繳費。

(三)衛(wèi)生健康支出1.65萬元,主要用于單位職工醫(yī)療保險支出

(四)住房保障支出6.08萬元,主要用于單位職工住房公積金支出。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

2022年,科協(xié)“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.40萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬元,公務(wù)接待費0.40萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

(一)因公出國(境)經(jīng)費。2022年科協(xié)無出國出境計劃安排。

(二)公務(wù)接待費。2022年科協(xié)安排公務(wù)接待費預(yù)算0.40萬元。與上年預(yù)算持平。

(三)公務(wù)用車購置及運行維護費。2022年科協(xié)安排公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,其中:購置經(jīng)費0萬元,運行維護費0萬元;2022年無購車計劃,單位車輛保有量0輛。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2022年科協(xié)履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費,合計7.95萬元。

(二)政府采購情況。2022年科協(xié)安排政府采購預(yù)算0.30萬元,主要用于采購臺式計算機和打印機。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年底,科協(xié)所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。2021年,部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

(四)績效目標設(shè)置情況。2022年,科協(xié)按要求實行績效目標管理,部門整體績效目標涉及預(yù)算安排54.11萬元,其中編制了項目績效目標的預(yù)算3.00萬元,主要是科協(xié)協(xié)會工作經(jīng)費項目。

七、名詞解釋

(一)財政撥款收支情況:是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

(二)一般公共預(yù)算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

(三)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

(四)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

(五)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

(六)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

(七)基本支出:指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(九)納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。附表:

1.部門收支總表

1-1.部門收入總表

1-2.部門支出總表

2.財政撥款收支預(yù)算總表

2-1.財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟分類科目)

3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

4.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

6.政府采購預(yù)算表

7.項目支出績效表

 沐川縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2022年部門預(yù)算公開編制說明.doc  沐川縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會預(yù)算公開報表.xlsx

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