沐川縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2023年度部門預(yù)算公開編制說明
沐川縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2023年部門預(yù)算編制說明
目 錄
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算總體情況
四、財政撥款支出預(yù)算安排情況
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
一、主要職能
統(tǒng)戰(zhàn)部是黨委主管統(tǒng)戰(zhàn)工作的職能部門,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查本地區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)工作,協(xié)助黨委履行了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排干部人士的基本職能;負(fù)責(zé)全縣黨外各界代表人士的政治安排;依法加強(qiáng)對民族宗教事務(wù)的管理;會同有關(guān)部門加強(qiáng)黨外知識分子、新階層人士工作;貫徹落實中央海外統(tǒng)戰(zhàn)工作政策,統(tǒng)一管理臺務(wù)、僑務(wù)工作;指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作,領(lǐng)導(dǎo)工商聯(lián)黨組,指導(dǎo)工商聯(lián)工作。完成縣委、縣政府和上級統(tǒng)戰(zhàn)、民族、宗教等工作部門交辦的其他任務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則,統(tǒng)戰(zhàn)部部門預(yù)算的編制范圍包括:統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)。
三、收支預(yù)算總體情況
2023年統(tǒng)戰(zhàn)部部門預(yù)算收入總額為164.82萬元,其中:當(dāng)年財政撥款141.82萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)23萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算164.82萬元,其中:基本支出130.61萬元,項目支出34.21萬元。較上年相比,部門收支增長81.18%,主要是:上年結(jié)轉(zhuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)能力提升工程項目支出。
四、財政撥款支出預(yù)算安排情況
2023年統(tǒng)戰(zhàn)部統(tǒng)戰(zhàn)部部門預(yù)算財政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的縣、市急、難、險、重等相關(guān)工作。其中:基本支出,是用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、差旅費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費;項目支出,一是用于保障天主教教職人員生活補(bǔ)助;二是用于開展統(tǒng)戰(zhàn)、民族、宗教等工作所產(chǎn)生的辦公費、差旅費、印刷費等。
2023年統(tǒng)戰(zhàn)部預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
(一)一般公共服務(wù)支出135.51萬元,主要用于:主要用于:職工工資、津貼、黨建、老協(xié)活動、辦公費、工傷保險、差旅、物管、水電、郵電費、印刷費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、駐村隊員各類生活補(bǔ)貼以及天主教教職人員生活補(bǔ)助、辦公費、會議費;臨工工資以及臨工各類保險等支出。
(二)社會保障和就業(yè)支出12.67萬元,主要用于:單位在職職工基本養(yǎng)老保險費繳費支出。
(三)衛(wèi)生健康支出5.75萬元,主要用于:單位在職職工醫(yī)療保險繳費支出。
(四)住房保障支出10.89萬元,主要用于單位在職職工住房公積金繳費支出。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況
2023年,統(tǒng)戰(zhàn)部“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.8萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬元,公務(wù)接待費0.8萬元,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費。2023年統(tǒng)戰(zhàn)部無出國出境計劃安排。
(二)公務(wù)接待費。2023年統(tǒng)戰(zhàn)部安排公務(wù)接待費預(yù)算0.8萬元,較上年預(yù)算增長60 %,主要原因是區(qū)(縣)交流和市級檢查增加。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2023年公車統(tǒng)一由機(jī)關(guān)事務(wù)局管理,統(tǒng)戰(zhàn)部無公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費安排。單位車輛保有量0輛
六、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2023年統(tǒng)戰(zhàn)部履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費,合計21.33萬元。
(二)政府采購情況。2023年統(tǒng)戰(zhàn)部安排政府采購預(yù)算2.03萬元,主要用于采購辦公電腦、打印機(jī)。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底,統(tǒng)戰(zhàn)部共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。2023年,部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年,統(tǒng)戰(zhàn)部按要求實行績效目標(biāo)管理,編制了項目績效目標(biāo)的預(yù)算11.21萬元,主要是王明惠修女生活費2.21萬元;政務(wù)運轉(zhuǎn)經(jīng)費9萬元。
七、名詞解釋
(一)財政撥款收支情況:是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
(二)一般公共預(yù)算撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
(三)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
(四)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
(五)社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指除上述項目外,其他用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。
(六)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
(七)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
(八)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
(九)基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附表目錄:
1.部門收支總表
1-1.部門收入總表
1-2.部門支出總表
2.財政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
4. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6. 政府購買服務(wù)預(yù)算表
7. 政府采購預(yù)算表
8. 部門預(yù)算項目績效目標(biāo)申報表