中共沐川縣委機構(gòu)編制委員會辦公室2024年部門預(yù)算編制說明
(一)縣委編辦職能簡介。
縣委編辦貫徹落實黨中央、省委、市委關(guān)于機構(gòu)編制工作的方針政策和縣委決策部署,在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對機構(gòu)編制工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:
1.貫徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于行政管理體制改革和機構(gòu)改革、事業(yè)單位改革及機構(gòu)編制管理的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章,組織草擬機構(gòu)編制管理規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。
2.研究擬訂全縣行政管理體制和機構(gòu)改革總體方案,審核縣級各部門“三定”規(guī)定和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革方案,指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政管理體制和機構(gòu)改革,評估改革效果。參與行政審批制度改革和行政區(qū)劃調(diào)整的有關(guān)工作。
3.負責(zé)縣委、縣政府各部門,縣人大、縣政協(xié)機關(guān)、縣法院、縣檢察院機關(guān),各民主黨派縣委機關(guān)、縣人民團體機關(guān)的機構(gòu)編制日常管理工作。
4.擬訂全縣各級行政編制、政法專項編制總額分配方案,提出跨層級調(diào)整行政編制意見。負責(zé)全縣行政事業(yè)編制總量控制和機關(guān)事業(yè)單位機構(gòu)編制實名制管理工作。對縣級機關(guān)及縣屬事業(yè)單位使用空缺編制補充人員進行核批。
5.負責(zé)做好各部門的職能配置、編制配備和機構(gòu)調(diào)整。負責(zé)按程序上報縣級各部門副科級以上規(guī)格管理機構(gòu)的設(shè)置和調(diào)整。負責(zé)報批全縣股級規(guī)格管理機構(gòu)的設(shè)置和調(diào)整。協(xié)調(diào)縣級各部門之間及縣級各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責(zé)分工。
6.研究擬定全縣事業(yè)單位改革方案,負責(zé)縣屬事業(yè)單位機構(gòu)編制管理,審核縣屬事業(yè)單位的機構(gòu)編制方案。負責(zé)審核參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的職責(zé),指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣事業(yè)單位改革工作。
7.負責(zé)機構(gòu)編制“12310”電話舉報受理,監(jiān)督檢查全縣行政管理體制和機構(gòu)改革方案以及機構(gòu)編制規(guī)定的執(zhí)行情況,建立機構(gòu)編制工作考核評估制度,會同有關(guān)部門查處機構(gòu)編制違法違紀(jì)行為,報告縣機構(gòu)編制委員會并上報縣委、縣政府。
8.負責(zé)全縣事業(yè)單位登記管理、黨政群機關(guān)事業(yè)單位(含民辦非企業(yè))政務(wù)和公益中文域名注冊管理工作。
9.負責(zé)全縣機構(gòu)編制統(tǒng)計工作和搜集整理機構(gòu)編制信息、資料和立卷建檔工作。
10.負責(zé)起草縣編委會會議材料,組織實施縣編委會會議的各項決定事項,并將實施情況向縣編委會匯報。
11.牽頭負責(zé)全縣行政權(quán)力責(zé)任清單建設(shè)。
12.承辦縣委、縣政府、縣編委和上級編辦交辦的其它工作任務(wù)。
13.職能轉(zhuǎn)變。統(tǒng)籌推進承擔(dān)行政類事業(yè)單位改革??h事業(yè)單位登記管理局不再承擔(dān)事業(yè)單位登記管理的行政職責(zé),行政職責(zé)交由縣委編辦內(nèi)設(shè)機構(gòu)承擔(dān)。
(二)縣委編辦2024年重點工作。
一是抓實黨的建設(shè)。加強政治理論和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí),重點加強黨的二十大、省市縣全會、習(xí)近平總書記系列重要講話精神學(xué)習(xí),常態(tài)化開展好各項學(xué)習(xí)教育,不斷規(guī)范支部建設(shè)。
二是完成新一輪黨政機構(gòu)改革。按照省市安排,結(jié)合我縣實際,統(tǒng)籌開展好基層治理、綜合執(zhí)法等領(lǐng)域改革,不斷優(yōu)化全縣黨政機構(gòu)編制配置。
三是統(tǒng)籌機構(gòu)編制資源。堅持瘦身與健身相結(jié)合,圍繞縣委中心工作和經(jīng)濟社會發(fā)展大局,深化人才專編機制,進一步探索編制“周轉(zhuǎn)池”做法,不斷創(chuàng)新強化機構(gòu)編制保障和激勵功能。
四是規(guī)范事業(yè)單位監(jiān)管。優(yōu)化事業(yè)單位登記管理服務(wù),全面開展事業(yè)單位法人年度報告公示工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
縣委編辦下屬二級預(yù)算單位0個,其中行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。主要包括:
序號 |
預(yù)算單位名稱 |
1 |
中共沐川縣委機構(gòu)編制委員會辦公室 |
按照綜合預(yù)算的原則,縣委編辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等??h委編辦2024年收支預(yù)算總數(shù)131.16萬元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)減少8.99萬元,主要原因是勤儉節(jié)約,縮減開支。
(一)收入預(yù)算情況
縣委編辦2024年收入預(yù)算131.16萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0.5萬元,占0.01%;一般公共預(yù)算撥款收入130.66萬元,占99.9%;政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
(二)支出預(yù)算情況
縣委編辦2024年支出預(yù)算131.16萬元,其中:基本支出125.71萬元,占96%;項目支出5.45萬元,占4%。
縣委編辦2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)131.16萬元,比2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少8.99萬元,主要原因是勤儉節(jié)約,節(jié)省開支。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入130.66萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0.5萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出102.81萬元、社會保障和就業(yè)支出13.22萬元、衛(wèi)生健康支出5.06萬元、住房保障支出10.07萬元。
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
縣委編辦2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款131.16萬元,比2023年預(yù)算數(shù)減少8.99萬元,主要原因是勤儉節(jié)約,縮減開支。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出102.81萬元,占79%;社會保障和就業(yè)支出13.22萬元,占10%、衛(wèi)生健康支出5.06萬元,占4%、住房保障支出10.07萬元,占7%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)行政運行(項)2024年預(yù)算數(shù)為96.16萬元,主要用于:縣委編辦機關(guān)及下屬參公事業(yè)單位人員工資及日常運轉(zhuǎn),保障縣委編辦開展黨政機關(guān)機構(gòu)改革經(jīng)費支出。
2.一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)2024年預(yù)算數(shù)為5.45萬元,主要用于:保障縣委編辦、事登中心完成全縣事業(yè)單位登記管理及法人證書登記、更換、注銷等工作。
3.一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)2024年預(yù)算數(shù)為1.2萬元,主要用于:保障縣委編辦日常工作運轉(zhuǎn)。
4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出(項)2024年預(yù)算數(shù)為11.88萬元,主要用于:在職職工機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位繳費。
5.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2024年預(yù)算數(shù)為1.34萬元,主要用于:在職職工其他社會保障支出繳費。
6. 衛(wèi)生健康支出(類)行政單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2024年預(yù)算數(shù)為4.53萬元,主要用于:在職職工醫(yī)療保險單位繳費。
7. 衛(wèi)生健康支出(類)行政單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)2024年預(yù)算數(shù)為0.53萬元,主要用于:公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。
8.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)2024年預(yù)算數(shù)為10.07萬元,主要用于:在職職工住房公積金單位繳費。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
縣委編辦2024年一般公共預(yù)算基本支出125.71萬元,其中:
人員經(jīng)費106.59萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。
公用經(jīng)費19.12萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、福利費、工會經(jīng)費、其他交通費用、對個人和家庭的補助等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
縣委編辦2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.5萬元,其中:公務(wù)接待費0.5萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
(一) 公務(wù)接待費與2023年預(yù)算持平。
2024年公務(wù)接待費計劃用于:執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
(二)公務(wù)用車購置及運行維護費與2023年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務(wù)車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。
2024年安排公務(wù)用車購置費0萬元,擬購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務(wù)車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。
2024年安排公務(wù)用車運行維護費0萬元。
縣委編辦2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
縣委編辦2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況
2024年,縣委編辦機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為19.12萬元,比2023年預(yù)算增加3.12萬元,增長2%。主要原因是:開展黨政機關(guān)機構(gòu)改革,機關(guān)運行經(jīng)費支出增多。
(二)政府采購情況
2024年,縣委編辦安排政府采購預(yù)算0.16萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算0.16萬元;政府采購工程預(yù)算0萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底,縣委編辦所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中,縣級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
2024年部門預(yù)算安排車輛購置經(jīng)費0萬元。其中,財政撥款預(yù)算安排0萬元,非財政撥款安排0萬元。2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
(四)預(yù)算績效情況
2024年縣委編辦開展績效目標(biāo)管理的項目1個,涉及預(yù)算4.95萬元。其中:人員類項目0個,涉及預(yù)算0萬元;運轉(zhuǎn)類項目1個,涉及預(yù)算4.95萬元;特定目標(biāo)類項目0個,涉及預(yù)算0萬元。
(一) 財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二) 事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
(三) 事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四) 其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
(五) 上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(六) 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
(七) 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
(八) 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(九) 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)。
(十) 社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
(十一) 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
(十二) 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
(十三) 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
(十四) 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(十五) 基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十六) 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十七) 三公經(jīng)費:納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅,牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附表目錄:
1.部門收支總表(公開表1)
1-1.部門收入總表(公開表1-1)
1-2.部門支出總表(公開表1-2)
2.財政撥款收支預(yù)算總表(公開表2)
2-1.財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟分類科目)(公開
表2-1)
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(公開表3)
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(公開表3-1)
3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表(公開表3-2)
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表(公開表3-3)
4.政府性基金預(yù)算支出表(公開表4)
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表(公開
表4-1)
5. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表(公開表5)
6.部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表(公開表6)
7.部門整體支出績效目標(biāo)表(公開表7)
8.政府采購預(yù)算表(公開表8)
沐川縣委編辦2024年部門預(yù)算公開報表(部門公開).xlsx