共青團(tuán)沐川縣委2024年度預(yù)算編制說明
共青團(tuán)沐川縣委
2024年部門預(yù)算編制說明
目 錄
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明 6
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明 7
十一、名詞解釋..........................................................................8
一、基本職能及主要工作
(一)團(tuán)結(jié)、教育、引導(dǎo)青年在黨的基本路線指引下,在建設(shè)有中國(guó)特色社會(huì)主義實(shí)踐中成長(zhǎng)為有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的一代新人,發(fā)揮黨的助手和后備軍作用。
(二)參與社會(huì)協(xié)商對(duì)話,民主管理和民主監(jiān)督,承擔(dān)政府委托的有關(guān)青年工作事務(wù),指導(dǎo)和幫助青聯(lián)、學(xué)聯(lián)、少先隊(duì)等青少年組織開展工作,發(fā)揮黨和政府聯(lián)系青年聯(lián)系群眾的橋梁和紐帶作用。
(三)在維護(hù)全國(guó)人民總體利益的前提下,代表和維護(hù)青年的具體利益,全心全意為青年服務(wù),發(fā)揮青年利益的社會(huì)代表作用。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
團(tuán)縣委下屬二級(jí)預(yù)算單位1個(gè),其中行政單位1個(gè)。主要包括:
序號(hào) |
預(yù)算單位名稱 |
1 |
團(tuán)縣委機(jī)關(guān) |
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,團(tuán)縣委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)。支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。團(tuán)縣委2024年收支預(yù)算總數(shù)185.02萬元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)減少16.08萬元,主要原因是大學(xué)生西部計(jì)劃志愿者及研究生支教團(tuán)補(bǔ)貼項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
(一)收入預(yù)算情況
團(tuán)縣委2024年收入預(yù)算185.02萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)2.58萬元,占1.39%;一般公共預(yù)算撥款收入182.44萬元,占98.61%。
(二)支出預(yù)算情況
團(tuán)縣委2024年支出預(yù)算185.02萬元,其中:基本支出63.31萬元,占34.21%;項(xiàng)目支出121.71萬元,占65.78%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
團(tuán)縣委2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)185.02萬元,比2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少16.08萬元,主要原因是大學(xué)生西部計(jì)劃志愿者及研究生支教團(tuán)補(bǔ)貼項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入182.44萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)2.58萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出169.75萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出7.16萬元、衛(wèi)生健康支出2.72萬元、住房保障支出5.39萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
團(tuán)縣委2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款182.44萬元,比2023年預(yù)算數(shù)減少3.26萬元,主要原因是大學(xué)生西部計(jì)劃志愿者及研究生支教團(tuán)補(bǔ)貼項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出169.75萬元,占91.75%;社會(huì)保障和就業(yè)支出7.16萬元,占3.87%;衛(wèi)生健康支出2.72萬元,占1.47%;住房保障支出5.39萬元,占2.91%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為48.04萬元,主要用于團(tuán)委日常工作開展。
2.一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為120.11萬元,主要用于大學(xué)生西部計(jì)劃志愿者及研究生支教團(tuán)生活補(bǔ)貼及社保、公積金等。
3.一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款) 其他群眾團(tuán)體事務(wù)(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為1.6萬元,主要用于大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃中央項(xiàng)目年終一次性獎(jiǎng)金。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為6.45萬元,主要用繳納在職人員機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款) 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為0.71萬元,主要用繳納殘疾人就業(yè)保障金繳費(fèi)及工傷保險(xiǎn)。
6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為2.46萬元,主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)。
7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為0.26萬元,主要用于繳納在職人員補(bǔ)充和大病醫(yī)療保險(xiǎn)。
8.住房保障支出(類)住房改革支出(款) 住房公積金(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為5.39萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
團(tuán)縣委2024年一般公共預(yù)算基本支出63.31萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)55.57萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金繳費(fèi)、 住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)7.74萬元,主要包括:辦公費(fèi)、 電費(fèi)、 差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、 工會(huì)經(jīng)費(fèi)、 福利費(fèi)、 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
團(tuán)縣委2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.5萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2024年縣級(jí)年初部門預(yù)算暫不編列因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中,縣級(jí)部門確需執(zhí)行出國(guó)(境)任務(wù)和計(jì)劃的,按照“一事一議”的方式按程序報(bào)批后安排經(jīng)費(fèi)。
(一)公務(wù)接待費(fèi)。2024年團(tuán)縣委安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.50萬元,與上年預(yù)算持平。
(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年團(tuán)縣委安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,與上年預(yù)算持平。2024年無購(gòu)車計(jì)劃,單位車輛保有量0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
團(tuán)縣委2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明
團(tuán)縣委2024年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2024年團(tuán)縣委履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),合計(jì)7.74萬元,比2023年預(yù)算減少4.76萬元,下降38.08%。主要原因是厲行節(jié)約,縮減開支。
(二)政府采購(gòu)情況
2024年,團(tuán)縣委安排政府采購(gòu)預(yù)算0.35萬元,其中,政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.35萬元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底,團(tuán)縣委所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2023年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
(四)預(yù)算績(jī)效情況
2024年團(tuán)縣委開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè),涉及預(yù)算119.13萬元。其中:特定目標(biāo)類項(xiàng)目2個(gè),涉及預(yù)算119.13萬元。
十一、名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(三)一般公共預(yù)算撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金社會(huì)
(四)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(五)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。
(六)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
(七)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(八)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(九)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
(十)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(十一)一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(十二)一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
(十三)一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。
(十四)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十五)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十六)三公經(jīng)費(fèi):納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅,牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附表目錄:
1.部門收支總表(公開表1)
1-1.部門收入總表(公開表1-1)
1-2.部門支出總表(公開表1-2)
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表(公開表2)
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)(公開
表2-1)
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(公開表3)
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(公開表3-1)
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表(公開表3-2)
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開表3-3)
4.政府性基金預(yù)算支出表(公開表4)
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開
表4-1)
5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表(公開表5)
6.部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(公開表6)
7.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表(公開表7)
8.政府采購(gòu)預(yù)算表(公開表8)
2024年團(tuán)委部門預(yù)算公開報(bào)表.xlsx