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縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年部門預算公開

發(fā)布時間:2024-03-28 信息編輯:中共沐川縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 字體:【

 

部門預算公開報表(1-8).xlsx

沐川縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年部門預算編制說明

 

 一、主要職能

  二、部門預算單位構成

  三、收支預算總體情況

  四、財政撥款支出預算安排情況

  五、“三公”經費財政撥款預算安排情況

  六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、主要職能

   統(tǒng)戰(zhàn)部是黨委主管統(tǒng)戰(zhàn)工作的職能部門,負責協調、監(jiān)督和檢查本地區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)工作,協助黨委履行了解情況、掌握政策、協調關系、安排干部人士的基本職能;負責全縣黨外各界代表人士的政治安排;依法加強對民族宗教事務的管理;會同有關部門加強黨外知識分子、新階層人士工作;貫徹落實中央海外統(tǒng)戰(zhàn)工作政策,統(tǒng)一管理臺務、僑務工作;指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作,領導工商聯黨組,指導工商聯工作。完成縣委、縣政府和上級統(tǒng)戰(zhàn)、民族、宗教等工作部門交辦的其他任務。  

    二、部門預算單位構成

  按照預算管理有關規(guī)定和綜合編制原則,統(tǒng)戰(zhàn)部部門預算的編制范圍包括:統(tǒng)戰(zhàn)部機關。 

    三、收支預算總體情況

    2024統(tǒng)戰(zhàn)部部門預算收入總額為276.30萬元,其中:當年財政撥款163.01萬元,上年結轉113.29萬元。相應安排支出預算276.3萬元,其中:基本支出148.7萬元,項目支出127.6萬元。較上年相比,部門收支增長67.63%,主要是:上年結轉項目支出。

    四、財政撥款支出預算安排情況

2024統(tǒng)戰(zhàn)部統(tǒng)戰(zhàn)部部門預算財政撥款支出主要用于保障部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔的縣、市急、難、險、重等相關工作。其中:基本支出,是用于保障單位正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、差旅費、印刷費、水電費等日常公用經費;項目支出,一是用于保障天主教教職人員生活補助;二是用于開展統(tǒng)戰(zhàn)、民族、宗教等工作所產生的辦公費、差旅費、印刷費等

    2024統(tǒng)戰(zhàn)部預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

(一)一般公共服務支出223.62萬元,主要用于:主要用于:職工工資、津貼、黨建、老協活動、辦公費、工傷保險、差旅、水電、郵電費、印刷費、日常維修費、一般設備購置費、駐村隊員各類生活補貼以及天主教教職人員生活補助、辦公費、會議費;臨工工資以及臨工各類保險等支出。

     (二)社會保障和就業(yè)支出16.34萬元,主要用于:單位在職職工基本養(yǎng)老保險費繳費支出。

 (三)衛(wèi)生健康支出6.59萬元,主要用于:單位在職職工醫(yī)療保險繳費支出。

(四)住房保障支出12.7萬元,主要用于單位在職職工住房公積金繳費支出。

    五、“三公”經費財政撥款預算安排情況

    2024年,統(tǒng)戰(zhàn)部三公經費財政撥款預算數1.2萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費1.2萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。

(一)因公出國(境)經費。2024統(tǒng)戰(zhàn)部無出國出境計劃安排。

    (二)公務接待費。2024統(tǒng)戰(zhàn)部安排公務接待費預算1.2萬元,較上年預算增長50%,主要原因是區(qū)()交流和級檢查增加。

    (三)公務用車購置及運行維護費。2024年公車統(tǒng)一由機關事務局管理,統(tǒng)戰(zhàn)部無公務用車購置及運行維護費安排。單位車輛保有量0

    六、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費。2024年統(tǒng)戰(zhàn)部履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費,合計25.41萬元。

(二)政府采購情況。2024統(tǒng)戰(zhàn)部安排政府采購預算0.9萬元,主要用于采購辦公電腦、打印機。

(三)國有資產占有使用情況。截至2023年底,統(tǒng)戰(zhàn)部共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。2024年,部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(四)績效目標設置情況。2024年,統(tǒng)戰(zhàn)部按要求實行績效目標管理,編制了項目績效目標的預算14.31萬元,主要是王明惠修女生活費2.21萬元;政務運轉經費8.1萬元;縣新聯會、知聯會專項工作經費4萬元。

七、名詞解釋

(一)財政撥款收支情況:是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

(二)一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

(三)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

(四)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

(五)社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指除上述項目外,其他用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。

(六)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

(七)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。

(八)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

(九)基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)納入預決算管理的“三公”經費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

附表目錄:

1.部門收支總表 
1-1.部門收入總表 
1-2.部門支出總表 
2.財政撥款收支預算總表
2-1.財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)
3.一般公共預算支出預算表
3-1.一般公共預算基本支出預算表
3-2.一般公共預算項目支出預算表
3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
4. 政府性基金預算支出預算表 
4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
5.國有資本經營預算支出預算表
6. 部門預算項目績效目標表
7. 部門整體支出績效目標表

8. 政府采購預算表

 

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