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縣委辦2025年部門預(yù)算

發(fā)布時間:2025-02-20 信息編輯:中共沐川縣委辦公室 字體:【

中國共產(chǎn)黨沐川縣委員會辦公室2025年部門預(yù)算

目錄

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、收支預(yù)算情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

十一、名詞解釋

一、基本職能及主要工作

(一)中共沐川縣委辦公室職能簡介。

1.圍繞中央、省委、市委、縣委工作部署和縣委中心工作,收集信息、綜合調(diào)查研究,提供決策建議意見。

2.負責(zé)經(jīng)濟社會發(fā)展和全面深化改革方針政策性問題的調(diào)查研究工作,參與縣委重要文件、重要文稿的起草工作。

3.負責(zé)搞好縣委上傳下達,綜合協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò),密切與各方面的聯(lián)系。

4.負責(zé)辦理和管理縣委的各種來往文電。

5.負責(zé)組織籌備黨代會、全委會(擴大會)、常委會、工作會等重大會議。

6.負責(zé)縣委機關(guān)信訪秩序維護工作。負責(zé)受理和接待人民群眾對縣委和縣委領(lǐng)導(dǎo)的來信來訪,辦理和協(xié)調(diào)處理信訪案件。

7.負責(zé)縣委機關(guān)行政事務(wù)管理和后勤保障服務(wù)工作。負責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重大活動的組織安排,負責(zé)縣委的有關(guān)接待工作。

8.負責(zé)對縣委重大決策部署、重點工程項目、上級交辦任務(wù)、人大建議、政協(xié)提案、民生問題等落實情況進行督查督辦。負責(zé)對縣級部門實施目標績效管理,分解、下達縣委年度工作目標任務(wù),指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各目標責(zé)任單位擬定年度工作目標。對目標責(zé)任單位執(zhí)行情況進行督促檢查和考核。

9.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)檔案工作的方針、政策、法律、法規(guī)和省、市、縣黨委政府關(guān)于檔案工作的指示。負責(zé)全縣檔案工作計劃制定、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、管理監(jiān)督等工作。

10.負責(zé)全縣各涉密部門(部委)、涉密人員和保密工作的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、管理工作。認真貫徹落實上級保密部門下達的各項任務(wù),扎實開展保密法制宣傳教育,加強對黨政要害部門與重點部位保密環(huán)境和辦公設(shè)施的保密監(jiān)督檢查,配合紀檢、政法部門依法查處失泄密事件,嚴厲打擊泄密犯罪活動,及時通報重大泄密事件。

11.負責(zé)縣委的印鑒管理和使用工作。

12.負責(zé)全縣信息化密碼保障體系的建設(shè)和管理,組織實施全縣電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)和黨委信息化系統(tǒng)規(guī)劃、建設(shè)及管理。負責(zé)全縣電子文件管理工作。

13.負責(zé)對全面黨內(nèi)規(guī)范性文件進行審核把關(guān),確保縣委規(guī)范性文件具有合法性、合規(guī)性、合理性,促進全縣黨內(nèi)規(guī)范性文件清理審查和縣委規(guī)范性文件報市委備案工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委和縣委各部委、縣級各部門黨組(黨委、工委)規(guī)范性文件的備案審查工作扎實高效開展。

14.負責(zé)為縣委領(lǐng)導(dǎo)了解掌握重要輿情提供信息服務(wù),發(fā)揮好牽頭和協(xié)調(diào)作用,會同縣網(wǎng)信辦督促指導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)輿情的收集、辦理回復(fù)工作。

15.牽頭全縣黨務(wù)公開工作。

16.負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作。

17.負責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門黨委辦公室的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

18.完成縣委交辦的其他工作。

(二)中共沐川縣委辦公室2025年重點工作。

1.不斷提升辦文辦會水平。堅持嚴把起草、審核、收發(fā)“三關(guān)”,確保文稿質(zhì)量,做好上級來文管理,及時傳閱、存檔。搞好會議保障服務(wù),堅持提前準備、分工負責(zé)、層層把關(guān),會前做好預(yù)案,會中做到精心組織,細致入微,會后及時總結(jié)、完善資料。

2.強化信息調(diào)研,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。重點挖掘有特色、有分析、有建議的高層次信息,及時、準確、全面地反映沐川經(jīng)濟社會發(fā)展情況。

3.督查檢查注重實效。加大督查督辦力度,堅持問題導(dǎo)向和目標導(dǎo)向,加大督查督辦,并將督查情況納入目標績效扣分管理,有效保障了中央和省、市、縣委決策部署及上級交辦事項落地落實。

4.目標考核科學(xué)管理。結(jié)合省、市考核要求和沐川年度工作實際,充分發(fā)揮目標管理導(dǎo)向和激勵作用,進一步優(yōu)化目標績效管理,分類調(diào)整優(yōu)化考核指標權(quán)重,分解、下達當(dāng)年度工作目標任務(wù),對鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級部門分類實施目標績效管理。

5.公務(wù)服務(wù)保障有力。認真貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于厲行節(jié)約、反對浪費的重要指示精神,認真執(zhí)行各項規(guī)定,抓好財務(wù)管理、安全保衛(wèi)、后勤保障等綜合服務(wù)工作,切實做到“有利公務(wù)、厲行節(jié)約、杜絕浪費”,確保全縣接待工作彰顯本地特色,公務(wù)服務(wù)再上新臺階。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共沐川縣委辦公室下屬二級預(yù)算單位2個,其中行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位1個。主要包括:

序號預(yù)算單位名稱

1中共沐川縣委辦公室機關(guān)

2沐川縣黨政網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心

3沐川縣公務(wù)服務(wù)中心

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,中共沐川縣委辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。中共沐川縣委辦公室2025年收支預(yù)算總數(shù)772.3萬元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加42.36萬元,主要原因是新增項目專用車輛及設(shè)備購置費。

(一)收入預(yù)算情況

中共沐川縣委辦公室2025年收入預(yù)算772.3萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;一般公共預(yù)算撥款收入772.3萬元,占100%;政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元;事業(yè)收入0萬元。

(二)支出預(yù)算情況

中共沐川縣委辦公室2025年支出預(yù)算772.3萬元,其中:基本支出683.44萬元,占88.49%;項目支出88.86萬元,占11.51%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

中共沐川縣委辦公室2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)772.3萬元,比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加42.36萬元,主要原因是新增項目專用車輛及設(shè)備購置費。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入772.3萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出648.84萬元、社會保障和就業(yè)支出54.7萬元、衛(wèi)生健康支出23.28萬元、住房保障支出45.48萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

中共沐川縣委辦公室2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款772.3萬元,比2024年預(yù)算數(shù)增加43.36萬元,主要原因是新增項目專用車輛及設(shè)備購置費。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出648.84萬元,占84.01%;社會保障和就業(yè)支出54.7萬元,占7.08%、衛(wèi)生健康支出23.28萬元,占3.02%、住房保障支出45.48萬元,占5.89%。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)2025年預(yù)算數(shù)為503.97萬元,主要用于:人員工資、津貼補貼、獎金、日常公用經(jīng)費等。

2.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)2025年預(yù)算數(shù)為63.37萬元,主要用于:專用車輛及設(shè)備購置。

3.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)2025年預(yù)算數(shù)為56.02萬元,主要用于:人員工資、績效、日常公用經(jīng)費等。

4.一般公共服務(wù)支出(類)網(wǎng)信事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)2025年預(yù)算數(shù)為25.49萬元,主要用于:線路使用費。

5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2025年預(yù)算數(shù)為53.44萬元,主要用于:單位職工養(yǎng)老保險繳費。

6.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2025年預(yù)算數(shù)為1.25萬元,主要用于:單位職工工傷保險、失業(yè)保險繳費。

7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2025年預(yù)算數(shù)為18.3萬元,主要用于:行政人員醫(yī)療保險繳費。

8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2025年預(yù)算數(shù)為2.07萬元,主要用于:事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費。

9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)2025年預(yù)算數(shù)為2.9萬元,主要用于:單位職工大病、補充醫(yī)療保險繳費。

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2025年預(yù)算數(shù)為45.48萬元,主要用于:單位職工住房公積金繳費。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

中共沐川縣委辦公室2025年一般公共預(yù)算基本支出683.44萬元,其中:

人員經(jīng)費487.61萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助。

公用經(jīng)費195.83萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、其他工資福利支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

中共沐川縣委辦公室2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)69.37萬元,其中:公務(wù)接待費16.01萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費53.36萬元。2025年縣級年初部門預(yù)算暫不編列因公出國(境)經(jīng)費。執(zhí)行中,縣級部門確需執(zhí)行出國(境)任務(wù)和計劃的,按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費。

(一)公務(wù)接待費較2024年預(yù)算下降16.18%。主要原因是落實政府過“緊日子”要求,厲行節(jié)儉。

2025年公務(wù)接待費計劃用于省、市領(lǐng)導(dǎo)及省、市相關(guān)部門來沐督查、檢查和指導(dǎo)工作政務(wù)類接待。縣委、縣政府重大招商引資工作和周邊區(qū)、市、縣交流學(xué)習(xí)商務(wù)類接待。

(二)公務(wù)用車購置及運行維護費較2024年預(yù)算增長567%。主要原因是購置專用車輛1輛,增加1輛公務(wù)用車的運行費。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛,其中:轎車1輛,旅行車(含商務(wù)車)0輛,越野車2輛,大型客、貨車0輛。

2025年安排公務(wù)用車購置費41.36萬元,擬購置公務(wù)用車1輛,其中:越野車1輛(含車輛改裝)。

2025年安排公務(wù)用車運行維護費12萬元,用于3輛公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出,主要保障縣委辦日常工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

中共沐川縣委辦公室2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

中共沐川縣委辦公室2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況

2025年,中共沐川縣委辦公室下屬沐川縣黨政網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心參公管理事業(yè)單位以及沐川縣公務(wù)服務(wù)中心其他事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為168.03萬元,比2024年預(yù)算減少15.07萬元,下降8.23%。主要原因是厲行節(jié)儉、壓縮開支。

(二)政府采購情況

中共沐川縣委辦公室2025年無政府采購項目,未安排政府采購預(yù)算。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底,中共沐川縣委辦公室所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛,其中,縣級領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、定向保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。

2025年部門預(yù)算安排車輛購置經(jīng)費41.36萬元。其中,財政撥款預(yù)算安排41.36萬元,非財政撥款安排0萬元。擬購置定向保障用車1輛。

2025年部門預(yù)算未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

(四)預(yù)算績效情況

2025年中共沐川縣委辦公室開展績效目標管理的項目2個,涉及預(yù)算88.86萬元。其中:人員類項目0個,涉及預(yù)算0萬元;運轉(zhuǎn)類項目0個,涉及預(yù)算0萬元;特定目標類項目2個,涉及預(yù)算88.86萬元。

十一、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(三)一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(四)一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

(五)一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):指事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

(六)一般公共服務(wù)支出(類)網(wǎng)信事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

(七)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

(八)社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

(九)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

(十)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

(十一)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

(十二)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(十三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)三公經(jīng)費:納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅,牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

附表目錄:

1.部門收支總表(公開表1)

1-1.部門收入總表(公開表1-1)

1-2.部門支出總表(公開表1-2)

2.財政撥款收支預(yù)算總表(公開表2)

2-1.財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟分類科目)(公開

表2-1)

3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(公開表3)

3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(公開表3-1)

3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表(公開表3-2)

3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表(公開表3-3)

4.政府性基金預(yù)算支出表(公開表4)

4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表(公開

表4-1)

5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表(公開表5)

6.部門預(yù)算項目支出績效目標表(公開表6)

7.部門整體支出績效目標表(公開表7)

8.政府采購預(yù)算表(公開表8)

縣委辦2025年縣級部門預(yù)算公開報表.xlsx

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