沐川縣水務局2025年部門預算編制說明
沐川縣水務局2025年
部門預算
2025年2月
目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構成
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經營預算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
一、基本職能及主要工作
(一)沐川縣水務局職能簡介。負責編制組織實施水務行業(yè)綜合發(fā)展計劃和專項規(guī)劃,指導基本水利建設管理,負責行業(yè)監(jiān)督管理,監(jiān)督指導在建與建成水利工程質量與安全。組織制定水土保持規(guī)劃并組織實施,負責縣級生產建設項目水土保持方案實施的監(jiān)督管理、水土保持設施驗收備案工作,征收水土保持補償費工作。組織編制洪水干早災害防御規(guī)劃并指導實施,承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。指導全縣水資源統(tǒng)一規(guī)劃、管理、配置、節(jié)約和保護工作。負責河道采砂監(jiān)督管理,推進落實“河湖長制”工作。
(二)沐川縣水務局2025年重點工作
1.加快重點項目推進
一是繼續(xù)推進沐川縣王家祠水庫建設工作,加快推進關沱水庫、馬邊河防洪治理工程、沐溪河防洪治理工程、幸福堰改造工程前期工作,重點推進沐川縣金王寺水庫樞紐工程移民竣工驗收工作及后續(xù)工程建設,強化我縣防洪度汛、水資源管理、水土保持監(jiān)管等工作。二是繼續(xù)圍繞實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,大力發(fā)展規(guī)?;┧苿訉崿F(xiàn)城鄉(xiāng)供水一體化,實施移民供水工程(一期)建設,在水源建設、管網配套等方面加強鄉(xiāng)村水務建設,提高農村自來水普及率。
2.常態(tài)化開展河(湖)長制工作
強化河湖長制工作落實,及時更新河長制公告牌信息,持續(xù)做好河湖健康評價,加大河湖治理保護力度,加強水域岸線管理,規(guī)范河道采砂和水利工程管理,確保防洪安全,常態(tài)化規(guī)范化開展河湖“四亂”清理專項行動,繼續(xù)推進河湖劃界、幸福河湖相關工作。
3.推動水土保持工作
加強水土保持事中事后監(jiān)管,督促生產建設單位落實項目的主體責任,加強水土保持設施建后管護,確保其發(fā)揮長久的效益。組織開展生產建設項目水土保持“雙隨機”檢查工作,增強建設單位的水土保持法律意識,認識到水土保持工作的重要性,督促建設單位切實履行水土保持防治責任,最大限度地控制人為的水土流失。繼續(xù)委托第三方單位開展水土保持“天地一體化”監(jiān)管服務,持續(xù)性、常態(tài)化運用科技手段開展生產建設項目水土保持監(jiān)管,及時將生產建設項目水土保持信息錄入全國水土保持監(jiān)督管理信息系統(tǒng),有效提升水土保持信息管理能力。完成水利部、省水利廳下發(fā)生產建設項目水土保持監(jiān)管圖斑復核任務。
4.農村安全飲水
繼續(xù)實施農村飲水安全提升項目,開展農村飲水工程維修養(yǎng)護工作,保障群眾用水需求,持續(xù)推廣超濾膜水處理設備,提升農村飲水水質,讓群眾從“有水吃”向“吃好水”轉變。
5.水資源管理
嚴格落實“四水四定”,以最嚴格水資源管理考核和縣域節(jié)水型社會達標建設五年復核為抓手,確保水資源總量控制和效率控制指標不突破紅線,全社會節(jié)水意識進一步增強,節(jié)水體系進一步完善,從而促進供給側結構性改革,增強縣域經濟社會可持續(xù)發(fā)展能力。
6.水旱災害防御
堅持“防洪優(yōu)先、注重生態(tài)”的原則,持續(xù)推進重點山洪溝防洪治理,加強水旱災害監(jiān)測預警,推進山洪災害危險區(qū)摸底調查工作,開展“四御”能力建設及非工程措施日常維修養(yǎng)護,提升災害防御能力。
7.移民工作
開展移民規(guī)劃安置,進一步加大移民政策的宣傳力度,讓廣大移民了解政策內容和相關保障措施,以便更好地維護自己的合法權益。同時積極協(xié)調相關部門,加強對移民政策的執(zhí)行和監(jiān)督,確保政策的有效落實,積極做好今年移民后扶項目建設和資金爭取,確保移民各類生活有保障。
二、部門預算單位構成
沐川縣水務局下屬二級預算單位1個,其他事業(yè)單位1個。主要包括:
序號 預算單位名稱
1 沐川縣水利技術服務中心
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,沐川縣水務局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入;支出包括:一般公共服務支出、外交支出、教育支出。沐川縣水務局2025年收支預算總數(shù)3468.23萬元,比2024年收支預算總數(shù)增加1382.87萬元。
(一)收入預算情況
沐川縣水務局2025年收入預算3468.23萬元,其中:上年結轉2810.78萬元,占81%;一般公共預算撥款收入657.45萬元,占19%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%。
(二)支出預算情況
沐川縣水務局2025年支出預算3468.23萬元,其中:基本支出596.83萬元,占17%;項目支出2871.4萬元,占83%。
四、財政撥款收支預算情況說明
沐川縣水務局2025年財政撥款收支預算總數(shù)3468.23萬元,比2024年財政撥款收支預算總數(shù)增加1382.87萬元,主要原因是移民項目資金增加。
收入包括:本年一般公共預算撥款收入657.45萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元、上年結轉2810.78萬元;支出包括:一般公共服務支出0.88萬元、社會保障和就業(yè)支出58.15萬元、衛(wèi)生健康支出26.36萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1000萬元、農林水支出2336.24萬元、住房保障支出46.6萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
沐川縣水務局2025年一般公共預算當年撥款1930.61萬元,比2024年預算數(shù)增加859.32萬元,主要原因是移民項目資金增加。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業(yè)支出58.15萬元,占3%、衛(wèi)生健康支出26.36萬元,占1.4%、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1000萬元,占51.8 %、農林水支出799.5萬元,占41.4%、住房保障支出46.6萬元,占2.4%
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出(項)2025年預算數(shù)為55.8萬元,主要用于:單位基本養(yǎng)老保險費支出。
2.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2025年預算數(shù)為2.35萬元,主要用于:其他社會保障和就業(yè)支出。
3.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2025年預算數(shù)為4.48萬元,主要用于:行政單位醫(yī)療。
4.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2025年預算數(shù)為16.8萬元,主要用于:事業(yè)單位醫(yī)療。
5.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)2025年預算數(shù)為5.08萬元,主要用于:公務員醫(yī)療補助。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出(項)2025年預算數(shù)為1000萬元,主要用于:灌溉引水工程建設。
7.農林水支出(類)農業(yè)農村(款)行政運行(項)2025年預算數(shù)為2.5萬元,主要用于:行政人員工資和公用經費。
8.農林水支出(類)水利(款)行政運行(項)2025年預算數(shù)為180.91萬元,主要用于:行政人員工資和公用經費
9.農林水支出(類)水利(款)一般行政管理事務(項)2025年預算數(shù)為25萬元,主要用于:河長制工作等相關經費。
10.農林水支出(類)水利(款)水利工程建設(項)2025年預算數(shù)為141.44萬元,主要用于:水利工程建設。
11.農林水支出(類)水利(款)水利工程運行維護(項)2025年預算數(shù)為27.66萬元,主要用于:水利工程運行維護。
12.農林水支出(類)水利(款)水土保持(項)2025年預算數(shù)為12.62萬元,主要用于:天地一體化工作。
13.農林水支出(類)水利(款)水資源節(jié)約管理與保護(項)2025年預算數(shù)為7萬元,主要用于:水資源編制費。
14.農林水支出(類)水利(款)水質監(jiān)測(項)2025年預算數(shù)為3萬元,主要用于:水質監(jiān)測工作。
15.農林水支出(類)水利(款)防汛(款)2025年預算數(shù)為69.68萬元,主要用于:山洪災害非工程措施項目。
16.農林水支出(類)水利(款)農村水利(款)2025年預算數(shù)為47.37萬元,主要用于:小型水庫運行養(yǎng)護。
17.農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)2025年預算數(shù)為282.32萬元,主要用于:事業(yè)人員工資。
18.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2025年預算數(shù)為46.6萬元,主要用于:職工住房公積金。
六、一般公共預算基本支出情況說明
沐川縣水務局2025年一般公共預算基本支出596.83萬元,其中:
人員經費511.91萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、基本績效工資、社會保險繳費、住房公積金繳費等。
公用經費84.92萬元,主要包括:辦公費、差旅費、印刷費、電費、郵電費、公務接待費、工會費等。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
沐川縣水務局2025年“三公”經費財政撥款預算數(shù)6.5萬元,其中:公務接待費2.5萬元,公務用車購置及運行維護費4萬元。2025年縣級年初部門預算暫不編列因公出國(境)經費。執(zhí)行中,縣級部門確需執(zhí)行出國(境)任務和計劃的,按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經費。
(一)公務接待費與2024年預算持平
2025年公務接待費計劃用于上級督查水利項目、防汛、移民項目等。
(二)公務用車購置及運行維護費與2024年預算持平
單位現(xiàn)有公務用車4輛,其中:轎車1輛,越野車3輛。
2025年安排公務用車購置費0萬元,擬購置公務用車0輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。
2025年安排公務用車運行維護費4萬元,用于4輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出,主要保障日常監(jiān)督檢查、防汛抗旱、水利項目、移民項目建設管理等工作開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
沐川縣水務局2025年政府性基金預算支出1533.83萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出1533.83萬元,比2024年預算數(shù)增加519.75萬元。
九、國有資本經營預算情況說明
沐川縣水務局2025年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費情況
2025年,沐川縣水務局機關運行經費財政撥款預算為84.92萬元,比2024年預算增加14.23萬元,增長16.8%。主要原因是公用經費標準上調。
(二)政府采購情況
2025年,沐川縣水務局安排政府采購0萬元,其中,政府采購貨物預算0萬元;政府采購工程預算0萬元;政府采購服務預算0萬元。
(三)國有資產占有使用情況
2025年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
(四)預算績效情況
2025年沐川縣水務局開展績效目標管理的項目7個,涉及預算60.62萬元。其中:人員類項目0個,涉及預算0萬元;運轉類項目個,涉及預算0萬元;特定目標類項目7個,涉及預算60.62萬元。
十一、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
(三)事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
(五)上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(六)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):指事業(yè)單位開支的離退休經費。
(七)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經費。
(八)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(九)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)。
(十)社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
(十一)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
(十二)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
(十三)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):指財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。
(十四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(十五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十七)三公經費:納入預算管理的“三公”經費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅,牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
附表目錄:
1.部門收支總表(公開表1)
1-1.部門收入總表(公開表1-1)
1-2.部門支出總表(公開表1-2)
2.財政撥款收支預算總表(公開表2)
2-1.財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)(公開
表2-1)
3.一般公共預算支出預算表(公開表3)
3-1.一般公共預算基本支出預算表(公開表3-1)
3-2.一般公共預算項目支出預算表(公開表3-2)
3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表(公開表3-3)
4.政府性基金預算支出表(公開表4)
4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表(公開
表4-1)
5.國有資本經營預算支出表(公開表5)
6.部門預算項目支出績效目標表(公開表6)
7.部門整體支出績效目標表(公開表7)
8.政府采購預算表(公開表8)
縣水務局2025年部門預算公開報表(部門公開)-1.xlsx