沐川縣高筍鄉(xiāng)人民政府2025年部門預算編制說明
沐川縣高筍鄉(xiāng)人民政府2025年部門預算公開
目 錄
1、貫徹落實黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級黨委、政府的決議、決定和命令,執(zhí)行鄉(xiāng)黨委和鄉(xiāng)人民代表大會的決議,加強農(nóng)村基層政權(quán)建設,鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎。
2、組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和鄉(xiāng)國土空間規(guī)劃。負責農(nóng)村基礎設施和各項公益事業(yè)建設,鞏固拓展脫貧攻堅成果,實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,加快經(jīng)濟社會發(fā)展,改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。
3、指導農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展,推進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進經(jīng)濟增長、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
4、加強農(nóng)村公共服務體系建設,抓好基礎教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、食(藥)品安全等工作,做好民政事務、殘疾、老齡、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保障、勞動關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務、統(tǒng)計等工作,促進農(nóng)村社會事業(yè)健康發(fā)展。
5、負責轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護、森林防滅火、防汛抗旱、糧食安全、供銷合作社等工作。
6、推進基層民主法治建設,加強普法依法治理,指導村(居)民委員會工作,維護群眾合法權(quán)益。
7、承擔轄區(qū)平安建設、社會治安綜合治理、安全和應急管理有關(guān)工作。負責群眾來信來訪,反映社情民意,化解矛盾糾紛,維護社會安全穩(wěn)定。
8、負責清理編制權(quán)責清單、公共服務清單事項,承接落實賦權(quán)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政權(quán)力事項。建立清單動態(tài)調(diào)整和公示機制,推進政務公開,接受群眾監(jiān)督,增強政府公信力。
9、負責國防教育、兵役征集、民兵預備役等有關(guān)工作。
10、承擔法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職能和上級黨委、政府交辦的其他工作。
(二)高筍鄉(xiāng)人民政府2025年重點工作。
1、強化政治建設。扎實抓好學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十屆三中全會精神,提升政治理論水平,強化結(jié)果運用,推動入腦入心,切實整改思想、能力、作風方面問題短板,增強黨員干部政治能力,提升基層黨組織凝聚力、執(zhí)行力、戰(zhàn)斗力。
2、鞏固脫貧成果。始終聚焦“兩不愁三保障”、“一增兩高三清零”,優(yōu)化防止返貧監(jiān)測機制,及時發(fā)現(xiàn)并精準識別風險對象,持續(xù)加大產(chǎn)業(yè)扶持力度,培育壯大特色扶貧產(chǎn)業(yè),完善產(chǎn)業(yè)利益聯(lián)結(jié)機制,讓脫貧群眾更多分享產(chǎn)業(yè)增值收益。
3、做實產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟。深耕富硒、有機文章,選優(yōu)品種、做強技術(shù),不斷擴大高筍硒米品牌影響力;完善提升靜云村梔子花園區(qū)配套設施,培育做強本土梔子花茶品牌;理順“強村公司”經(jīng)營管理體系,推動公司運營走上正軌,輻射提升全鄉(xiāng)農(nóng)特產(chǎn)品經(jīng)濟效益。
4、激發(fā)經(jīng)濟活力。用好用足產(chǎn)業(yè)、文化、資源優(yōu)勢,主動開辟消費市場,策劃舉辦栽秧、秋收、捕魚、采摘、庖湯等農(nóng)事體驗和文旅活動,推動消費場景從“單一”走向“多元”,不斷吸引聚集人氣,提振消費信心。
5、打牢農(nóng)業(yè)根本。嚴格落實耕地保護政策,堅定推進耕地恢復,實行最嚴宣傳、審批、監(jiān)管措施,嚴格落實田長制,深入開展撂荒地整治,堅決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”。抓實糧豬生產(chǎn),確保完成糧食播面、生豬出欄等硬指標,持續(xù)擦亮“沐川糧倉”“瓜果之鄉(xiāng)”“富硒農(nóng)特產(chǎn)品”招牌。
6、筑穩(wěn)民生基底。加大民生事業(yè)投入,加強普惠性、基礎性、兜底性民生建設,優(yōu)化就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務,支持農(nóng)民工返鄉(xiāng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。扎實推進全民參保,及時落實低保、特困人員救助政策,加強殘疾人、未成年人、農(nóng)村“三留守”人員等特殊群體關(guān)愛。
7、扎緊安全防線。全面落實安全生產(chǎn)責任制,抓實森林防滅火、道路交通、防汛抗旱等安全工作,堅決遏制重特大安全事故發(fā)生。推進法治建設,抓實普法教育,優(yōu)化基層治理,切實維護社會和諧穩(wěn)定。
二、部門預算單位構(gòu)成
高筍鄉(xiāng)人民政府下屬二級預算單位3個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位2個。主要包括:
序號 |
預算單位名稱 |
1 |
高筍鄉(xiāng)人民政府黨政機關(guān) |
2 |
便民服務中心 |
3 |
農(nóng)業(yè)綜合服務中心 |
按照綜合預算的原則,高筍鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務支出、國防支出、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。高筍鄉(xiāng)人民政府2025年收支預算總數(shù)885.06萬元,比2024年收支預算總數(shù)減少37.98萬元,主要原因是厲行節(jié)約。
(一)收入預算情況
高筍鄉(xiāng)人民政府2025年收入預算885.06萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)15.24萬元,占1.72%;當年一般公共預算撥款收入869.82萬元,占98.28%。
(二)支出預算情況
高筍鄉(xiāng)人民政府2025年支出預算885.06萬元,其中:基本支出575.97萬元,占65.08%;項目支出309.1萬元,占34.92%。
高筍鄉(xiāng)人民政府2025年收支預算總數(shù)885.06萬元,比2024年收支預算總數(shù)減少37.98萬元,主要原因是厲行節(jié)約。
收入包括:本年一般公共預算撥款收入872.67萬元,其中:當年財政撥款869.82萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)2.85萬元;支出包括:一般公共服務支出457.43萬元、國防支出0.89萬元、公共安全支出0.89萬元、社會保障和就業(yè)支出57.59萬元、衛(wèi)生健康支出22.95萬元、農(nóng)林水支出287.95萬元、住房保障支出44.97萬元。
(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
高筍鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預算當年撥款869.82萬元,比2024年預算數(shù)減少35.76萬元,主要原因是厲行節(jié)約。
(二)一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務支出457.43萬元,占52.59%;國防支出0.89萬元,占0.1%;公共安全支出0.89萬元,占0.1%;社會保障和就業(yè)支出54.74萬元,占6.29%;衛(wèi)生健康支出22.95萬元,占2.64%;農(nóng)林水支出287.95萬元,占33.10%;住房保障支出44.97萬元,占5.17%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務支出(類)人大事務(款) 人大會議(項)2025年預算數(shù)為1.68萬元,主要用于:人大代表會議的召開。
2.一般公共服務支出(類)人大事務(款) 代表工作(項)2025年預算數(shù)為1.04萬元,主要用于:鄉(xiāng)人大代表工作正常開展。
3.一般公共服務支出(類)政協(xié)事務(款)其他政協(xié)事務支出(項)2025年預算數(shù)為0.6萬元,主要用于:村(社區(qū))“有事來協(xié)商”工作的開展。
4.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)事務機構(gòu)(款) 行政運行(項)2025年預算數(shù)為323.69萬元,主要用于:機關(guān)行政單位日常運行。
5.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)事務機構(gòu)(款) 事業(yè)運行(項)2025年預算數(shù)為130.42萬元,主要用于:機關(guān)事業(yè)單位日常運行。
6.國防支出(類)國防動員(款) 民兵(項)2025年預算數(shù)為0.89萬元,主要用于:民兵整組訓練工作的正常開展。
7.公共安全支出(類)司法(款)普法宣傳(項)2025年預算數(shù)為0.89萬元,主要用于:宣傳重大惠民政策和法律法規(guī),鄉(xiāng)鎮(zhèn)普法依法治理經(jīng)費得到保障。
8.衛(wèi)生健康支出(類)老齡衛(wèi)生健康事務(款)老齡衛(wèi)生健康事務(項)2025年預算數(shù)為0.8萬元,主要用于:鄉(xiāng)鎮(zhèn)老協(xié)會活動的開展。
9.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2025年預算數(shù)為52.76萬元,主要用于:機關(guān)行政事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險支出。
10.社會保障和就業(yè)支出(類) 其他社會保障和就業(yè)支出(款) 其他社會保障和就業(yè)支出(項)2025年預算數(shù)為1.18萬元,主要用于:工傷保險和失業(yè)保險的支出。
11.衛(wèi)生健康支出(類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 行政單位醫(yī)療(項)2025年預算數(shù)為14.02萬元,主要用于:機關(guān)行政單位職工醫(yī)療保險的支出。
12.衛(wèi)生健康支出(類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2025年預算數(shù)為6.09萬元,主要用于:機關(guān)事業(yè)單位職工醫(yī)療保險的支出。
13.衛(wèi)生健康支出(類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)2025年預算數(shù)為2.84萬元,主要用于:公務員醫(yī)療補助。
14.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)2025年預算數(shù)為287.95萬元,主要用于:村(社區(qū))日常工作的正常運轉(zhuǎn)。
15.住房保障支出(類)住房改革支出(款) 住房公積金(項)2025年預算數(shù)為44.97萬元,主要用于:機關(guān)行政事業(yè)單位職工公積金的支出。
高筍鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預算基本支出575.97萬元,其中:
人員經(jīng)費491.31萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金等。
公用經(jīng)費84.65萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、 公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
高筍鄉(xiāng)人民政府2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)2.95萬元,其中:公務接待費0.15萬元,公務用車購置及運行維護費2.8萬元。2025年縣級年初部門預算暫不編列因公出國(境)經(jīng)費。執(zhí)行中,縣級部門確需執(zhí)行出國(境)任務和計劃的,按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費。
(一)公務接待費與2024年預算持平。
2025年公務接待費計劃用于其他機關(guān)事業(yè)單位的交流學習。
(二)公務用車購置及運行維護費較2024年預算下降11.67%。主要原因是厲行節(jié)約。
單位現(xiàn)有公務用車3輛,其中:越野車1輛、其他車輛2輛。
2025年安排公務用車購置費0萬元。
2025年安排公務用車運行維護費2.8萬元,用于3輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出,主要保障機關(guān)日常事務、防旱等工作開展。
高筍鄉(xiāng)人民政府2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
高筍鄉(xiāng)人民政府2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況
本部門下屬便民服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心2家單位均為事業(yè)單位,按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。
(二)政府采購情況
高筍鄉(xiāng)人民政府2025年無政府采購項目,未安排政府采購預算。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底,高筍鄉(xiāng)人民政府所屬各預算單位共有車輛3輛,其中,縣級領(lǐng)導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。
2025年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
(四)預算績效情況
2025年高筍鄉(xiāng)人民政府開展績效目標管理的項目19個,涉及預算293.86萬元。其中:人員類項目0個,涉及預算0萬元;運轉(zhuǎn)類項目0個,涉及預算0萬元;特定目標類項目19個,涉及預算293.86萬元。
(一) 財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
(二) 事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
(三) 事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四) 其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
(五) 上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(六) 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
(七) 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
(八) 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(九) 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)。
(十) 社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
(十一) 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
(十二) 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
(十三) 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):指財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
(十四) 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(十五) 基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十六) 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十七) 三公經(jīng)費:納入預算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅,牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
附表目錄:
1.部門收支總表(公開表1)
1-1.部門收入總表(公開表1-1)
1-2.部門支出總表(公開表1-2)
2.財政撥款收支預算總表(公開表2)
2-1.財政撥款支出預算表(部門經(jīng)濟分類科目)(公開表2-1)
3.一般公共預算支出預算表(公開表3)
3-1.一般公共預算基本支出預算表(公開表3-1)
3-2.一般公共預算項目支出預算表(公開表3-2)
3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表(公開表3-3)
4.政府性基金預算支出表(公開表4)
4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表(公開表4-1)
5. 國有資本經(jīng)營預算支出表(公開表5)
6.部門預算項目支出績效目標表(公開表6)
7.部門整體支出績效目標表(公開表7)
8.政府采購預算表(公開表8)